Программы перспективного развития
МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»_
наименование общеобразовательного учреждения
на 20_11__ - 20_15__ г.
№ раздела | Источники финансирования | Суммы, тыс. руб. | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Качественное образование | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |
Региональный бюджет | 120,0 | 124,9 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
Муниципальный бюджет | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Собственные средства учреждения | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Внебюджетные средства | 100 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
ИТОГО | 220,0 | 174,9 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | |
Доля в общем бюджете программы, % | 13,1% | 56,8% | 16,3% | 22,0% | 22,6% | |
II | Профессиональная компетентность педагогов | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |
Региональный бюджет | - | - | - | - | - | |
Муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | |
Собственные средства учреждения | - | 25,5 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | |
Внебюджетные средства | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
ИТОГО | 0 | 25,5 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | |
Доля в общем бюджете программы, % | 0 | 8,2% | 2,2 % | 3,1% | 3,3% | |
III | Сохранение и укрепление здоровья школьников | |||||
Федеральный бюджет | 1258,0 | - | 500,0 | 200,0 | 100, | |
Региональный бюджет | - | 250,0 | 130,0 | 250,0 | ||
Муниципальный бюджет | 160,7 | - | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |
Собственные средства учреждения | - | - | - | - | - | |
Внебюджетные средства | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
ИТОГО | 1418,7 | 30,0 | 930,0 | 510,0 | 480,0 | |
Доля в общем бюджете программы, % | 85 % | 9,8% | 57,4 % | 42,5 % | 40,9% | |
IV | Совершенствование школьной инфраструктуры | |||||
Федеральный бюджет | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
Региональный бюджет | 37,802 | 60,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
Муниципальный бюджет | - | 53,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Собственные средства учреждения | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Внебюджетные средства | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
ИТОГО | 37,802 | 140,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | |
Доля в общем бюджете программы, % | 2,3% | 45,5% | 24% | 32,2 % | 33,0% | |
Общий бюджет программы, в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 1258,0 | - | 650,0 | 350,0 | 250,0 | |
Региональный бюджет | 157,802 | 184,9 | 530,0 | 410,0 | 530,0 | |
Муниципальный бюджет | 160,7 | 53,0 | 260,0 | 260,0 | 210,0 | |
Собственные средства учреждения | - | 40,5 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | |
Внебюджетные средства | 100,0 | 92,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | |
ИТОГО | 1676,502 | 307,4 | 1619,0 | 1200,0 | 1171 | |
Отчет представлен на заседании _______________ _______________________ МОУ «СОШ ___» от ___.____.________ протокол N ____ | «Утверждаю» ________________________ директор МОУ «СОШ ___» ___.____.________ |
Отчет о реализации
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


