Основной причиной дополнительного роста трансфертов стало выделение средств из резерва Правительства Республики Казахстан (тыс. тенге), на компенсацию потерь и обеспечение экономической стабильности региона (15 тыс. тенге), строительство и реконструкция объектов здравоохранения - 1 тыс. тенге.

1.2. Анализ исполнения затрат местного бюджета

Исполнение затрат областного бюджета сложилось на уровнетыс. тенге, или 98,8% к скорректированному годовому бюджету.

В разрезе функциональных групп структура затрат областного бюджета сложилась следующим образом (табл. 5).

Таблица 5

Исполнение затрат областного бюджета за 2012 год

в разрезе функциональных групп

тыс. тенге

Наименование функциональных групп

Утвержден-ный бюджет

Уточнен-ный бюджет

Скоррек-тированный бюджет

Исполнение

на

01.01.2013 г.

% исп. к скоррект.

Затраты, в том числе:

,0

,0

,3

,0

98,8

Государственные услуги общего характера

0

10

10

18

100,0

удельный вес в %

1,4

1,3

1,3

1,3

Оборона

99522,0

0

0

9

99,9

удельный вес в %

0,1

0,2

0,3

0,3

Общественный порядок и безопасность

30

30

33

33

99,9

удельный вес в %

4,6

4,3

4,3

4,4

Образование

90

,0

,0

,1

99,9

удельный вес в %

14,5

12,5

12,5

12,6

Здравоохранение

,0

,0

,0

,9

100,0

удельный вес в %

22,8

20,7

20,7

20,9

Социальная помощь и социальное обеспечение

20

20

20

21

99,8

удельный вес в %

3,7

3,1

3,1

3,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

40

90

90

90

99,9

удельный вес в %

7,2

11,4

11,4

11,6

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20

30

30

38

100,0

удельный вес в %

3,4

3,7

3,7

3,7

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0

11558,0

11558,0

10401,4

90,0

удельный вес в %

0,0

0,0

0,0

0,0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды

30

50

50

40

88,8

удельный вес в %

5,8

5,9

6,2

5,5

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72126,0

0

0

5

96,9

удельный вес в %

0,1

0,2

0,2

0,2

Транспорт и коммуникации

10

20

20

29

99,8

удельный вес в %

2,6

3,2

3,2

3,3

Прочие

10

50

50

55

99,7

удельный вес в %

2,5

6,4

6,2

6,2

Обслуживание долга

248,0

931,0

931,0

916,5

98,4

удельный вес в %

0,0

0,0

0,0

0,0

Трансферты

,0

,0

,0

,3

98,3

удельный вес в %

31,3

26,9

26,9

26,7

По итогам уточнений и корректировок областного бюджета рост затрат по отношению к утвержденному бюджету сложился по всем функциональным группам.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9