«Объемы и источники финансирования»
Таблица 23
Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом
Показатели / годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % к итогу | |
786,148 | 135,368 | 268,067 | 187,607 | 195,106 | 100 | |
Федеральный бюджет: | 121,323 | 13,281 | 46,682 | 30,66 | 30,7 | 15,4 |
Всего, в т. ч. | ||||||
105,93 | 5,586 | 38,987 | 30,66 | 30,7 | 13,4 | |
- | - | - | - | - | - | |
15,390 | 7,695 | 7,695 | - | - | 2 | |
Консолидированный бюджет области | 154,211 | 38,585 | 66,106 | 24,72 | 24,8 | 19,6 |
Муниципальный бюджет | 110,353 | 49,59 | 59,441 | 0,51 | 0,55 | 14,1 |
Внебюджетные средства, в т. ч. | 400,261 | 33,65 | 95,838 | 131,717 | 139,056 | 50,9 |
Кредиты коммерческих организаций и банков | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 0,1 |
166,801 | 24,45 | 43,618 | 46,017 | 53,116 | 21,2 | |
233,06 | 9,2 | 52,22 | 85,7 | 85,94 | 29,6 |
* - средства инвесторов
Таблица 24
Объемы и источники финансирования по разделам Программы, млн. рублей
Наименование мероприятий | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет * | Консолидированный бюджет области * | Внебюджетные средства | табл.5.1 Муницип. бюджет |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 786,146 | 121,323 | 154,211 | 400,261 | 110,353 |
|
К всего по годам, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
По источникам финансирования, % | 100 | 15,4 | 19,6 | 50,9 | 14,1 |
|
2007 | 135,368 | 13,281 | 38,585 | 33,65 | 49,852 |
|
К всего по годам, % | 100 | 10,9 | 25,0 | 8,5 | 45,2 |
|
По источникам финансирования, % | 100 | 9,8 | 28,5 | 24,8 | 36,9 |
|
2008 | 268,069 | 46,682 | 66,106 | 95,838 | 59,441 |
|
К всего по годам, % | 100 | 38,5 | 42,8 | 23,9 | 53,8 |
|
По источникам финансирования, % | 100 | 17,4 | 24,7 | 35,7 | 22,2 |
|
2009 | 187,607 | 30,66 | 24,72 | 131,717 | 0,51 |
|
К всего по годам, % | 100 | 25,3 | 16,1 | 32,9 | 0,5 |
|
По источникам финансирования, % | 100 | 16,3 | 13,2 | 70,2 | 0,3 |
|
2010 | 195,106 | 30,7 | 24,8 | 139,056 | 0,55 |
|
К всего по годам, % | 100 | 25,3 | 16,1 | 34,7 | 0,5 |
|
По источникам финансирования, % | 100 | 15,7 | 12,7 | 71,3 | 0,3 |
|
Коммерческие мероприятия |
| |||||
Всего: | 167,201 | - | - | 167,201 | - |
|
2007 | 24,45 | - | - | 24,45 | - |
|
2008 | 43,618 | - | - | 43,618 | - |
|
2009 | 46,017 | - | - | 46,017 | - |
|
2010 | 53,116 | - | - | 53,116 | - |
|
Раздел 1 Развитие промышленности |
| |||||
Всего: | 136,401 | - | - | 136,40 | - |
|
2007 | 18,7 | - | - | 18,7 | - |
|
2008 | 37,368 | - | - | 37,368 | - |
|
2009 | 39,467 | - | - | 39,467 | - |
|
2010 | 40,866 | - | - | 40,866 | - |
|
Раздел 2 Развитие предпринимательства |
| |||||
Всего: | 30,8 | - | - | 30,8 | - |
|
2007 | 5,75 | - | - | 5,75 | - |
|
2008 | 6,25 | - | - | 6,25 | - |
|
2009 | 6,55 | - | - | 6,55 | - |
|
2010 | 12,25 | - | - | 12,25 | - |
|
Некоммерческие мероприятия |
| |||||
Всего: | 618,947 | 121,323 | 154,211 | 233,06 | 110,353 |
|
2007 | 110,918 | 13,281 | 38,585 | 9,2 | 49,852 |
|
2008 | 224,449 | 46,682 | 66,106 | 52,22 | 59,441 |
|
2009 | 141,59 | 30,66 | 24,72 | 85,7 | 0,51 |
|
2010 | 141,99 | 30,7 | 24,8 | 85,94 | 0,55 |
|
Раздел 1: Развитие и переоснащение сферы здравоохранения, образования и культуры |
| |||||
Всего: | 177,179 | - | 69,751 | - | 107,428 | 5 |
2007 | 80,562 | - | 31,705 | - | 48,857 |
|
2008 | 96,617 | - | 38,046 | - | 58,571 |
|
2009 | - | - | - | - | - |
|
2010 | - | - | - | - | - |
|
Раздел 2: Развитие и модернизация инфраструктуры города (транспорт, ЖКХ, жилье, телекоммуникации) |
| |||||
Всего: | 426,378 | 105,933 | 84,46 | 233,06 | 2,925 |
|
2007 | 22,661 | 5,586 | 6,88 | 9,2 | 0,995 |
|
2008 | 120,137 | 38,987 | 28,06 | 52,22 | 0,87 |
|
2009 | 141,59 | 30,66 | 24,72 | 85,7 | 0,51 |
|
2010 | 141,99 | 30,7 | 24,8 | 85,94 | 0,55 |
|
Раздел 3: Развитие кадрового потенциала и создание условий для закрепления специалистов в городе |
| |||||
Всего: | 15,390 | 15,390 | - | - | - |
|
2007 | 7,695 | 7,695 | - | - | - |
|
2008 | 7,695 | 7,695 | - | - | - |
|
2009 | - | - | - | - | - |
|
2010 | - | - | - | - | - |
|
Таблица 25
Структура финансирования программы (млн. руб)
Итого | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| |
Всего |
| |||||
Бюджет РФ | 121,323 | 13,281 | 46,682 | 30,66 | 30,7 |
|
Бюджет региона | 154,211 | 38,585 | 66,106 | 24,72 | 24,8 |
|
Местный бюджет | 110,353 | 49, 852 | 59,441 | 0,51 | 0,55 |
|
Собственные средства | 167,201 | 24,45 | 43,618 | 46,017 | 53,116 | 22,72 |
Другие источники | 233,06 | 9,2 | 52,22 | 85,7 | 85,94 |
|
Итого | 786,148 | 135,368 | 268,069 | 187,607 | 195,106 |
|
Капитальные вложения |
| |||||
Бюджет РФ | 105,93 | 5,586 | 38,987 | 30,66 | 30,7 |
|
Бюджет региона | 84,46 | 6,88 | 28,06 | 24,72 | 24,8 |
|
Местный бюджет | 2,925 | 0,995 | 0,87 | 0,510 | 0,550 |
|
Собственные средства | 167,201 | 24,45 | 43,618 | 46,017 | 53,116 |
|
Другие источники | 233,06 | 9,2 | 52,22 | 85,7 | 85,94 |
|
Итого | 593,579 | 47,111 | 163,755 | 187,607 | 195,106 |
|
НИОКР | |||||
Бюджет РФ | - | - | - | - | - |
Бюджет региона | - | - | - | - | - |
Местный бюджет | - | - | - | - | - |
Собственные средства | - | - | - | - | - |
Другие источники | - | - | - | - | - |
Итого | - | - | - | - | - |
Прочие текущие расходы | |||||
Бюджет РФ | 15,390 | 7,695 | 7,695 | - | - |
Бюджет региона | 69,751 | 31,705 | 38,046 | - | - |
Местный бюджет | 107,428 | 48,857 | 58,571 | - | - |
Собственные средства | - | - | - | - | - |
Другие источники | - | - | - | - | - |
Итого | 192,569 | 88,257 | 104,312 | - | - |
Приложение
«Таблицы к главе 11
Мероприятия, предлагаемые для со финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов»
Таблица 26
№ | Наименование мероприятия | Всего финансовых средств млн. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Собственные средства предприятий | Кредиты коммерческих банков | Другие источники финансирования |
ИТОГО | 413,5513 | 97,791 | 82,5407 | 2,6396 | 11,95 | - | 218,63 | |
2007 г. | 27,7597 | 1,651 | 15,6617 | 1,087 | 2,71 | - | 6,65 | |
2008 г. | 114,6116 | 34,78 | 29,759 | 0,4926 | 2,88 | - | 46,7 | |
2009 г. | 135,39 | 30,66 | 18,52 | 0,51 | 3,06 | - | 82,64 | |
2010 г. | 135,79 | 30,7 | 18,6 | 0,55 | 3,3 | - | 82,64 | |
1 | Совершенствование структуры и содержания общего образования | 0,0928 | 0,0697 | 0,0231 | ||||
2007г. | 0,0422 | 0,0317 | 0,0105 | |||||
2008г. | 0,0506 | 0,038 | 0,0126 | |||||
2009 г. | ||||||||
2010г. | ||||||||
2 | Совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка их к самостоятельной жизни | 3,171 | 3,171 | |||||
2007г. | 1,510 | 1,510 | ||||||
2008г. | 1,661 | 1,661 | ||||||
2009 г. | ||||||||
2010г. | ||||||||
3 | Оказание правовой, организационной и финансовой поддержки на стадии формирования собственного дела, содействие в подготовке бизнес-планов, подготовка учредительных документов, оплата | 0,1175 | 0,004 | 0,1 | 0,0035 | 0,01 | ||
2007 | 0,1175 | 0,004 | 0,1 | 0,0035 | 0,01 | |||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
4 | Реконструкция очистных сооружений г. Уварово | 4,0 | 4,0 | |||||
2007 | 4,0 | 4,0 | ||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
5 | Строительство сетей горячего водоснабжения микрорайонов№1 и «Молодежный» г. Уварово | 2,0 | 2,0 | |||||
2007 | 2,0 | 2,0 | ||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
6 | Горячее водоснабжение ж/домов мкр. №1 и «Молодежный» | 14,7 | 4,5 | 3,6 | 6,6 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 14,7 | 4,5 | 3,6 | 6,6 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
7 | Строительство сетей отопления от ЦТП 1 мкр. до ж/дома №1 | 7,8 | 2,4 | 1,9 | 3,5 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 7,8 | 2,4 | 1,9 | 3,5 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
8 | Строительство сетей ГВС от ЦТП 1 мкр. до ж/дома №1 | 4,4 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 4,4 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
9 | Реконструкция уличного освещения в г. Уварово | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
10 | Реконструкция ВЛ-6,10 кВт от фидера №3,20,22 | 13,5 | 3,1 | 5,8 | 4,6 | |||
2007 | 3,3 | 3,3 | ||||||
2008 | 10,2 | 3,1 | 2,5 | 4,6 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
11 | Реконструкция водовода от ст. обезжелезивания до 2 мкр. | 12,0 | 3,7 | 2,9 | 5,4 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 12,0 | 3,7 | 2,9 | 5,4 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
12 | Строительство второго ввода энергоснабжения на станции обезжелезивания | 25,0 | 7,7 | 6,0 | 11,3 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 25,0 | 7,7 | 6,0 | 11,3 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
13 | Реконструкция общежития №22 1 мкр. под ж/дом | 18,7 | 5,8 | 4,5 | 8,4 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 18,7 | 5,8 | 4,5 | 8,4 | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
14 | Строительство полигона по захоронению бытовых отходов | 4,3 | 2,4 | 1,9 | ||||
2007 | ||||||||
2008 | 4,3 | 2,4 | 1,9 | |||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
15 | Реконструкция городского водозабора (строительство 2-х скважин) | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 1,25 | 0,3 | 0,2 | 0,75 | ||||
2010 | 1,25 | 0,3 | 0,2 | 0,75 | ||||
16 | Строительство водовода по ул. Осипова, Молодежная, Юбилейная, К. Маркса, Котовского | 12,0 | 3,4 | 2,6 | 6,0 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 6,0 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | ||||
2010 | 6,0 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | ||||
17 | Реконструкция СБО | 13,5 | 3,0 | 2,4 | 8,1 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 6,75 | 1,5 | 1,2 | 4,05 | ||||
2010 | 6,75 | 1,5 | 1,2 | 4,05 | ||||
18 | Газификация ст. обезжелезивания | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | ||||
2010 | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | ||||
19 | Водопонижение по ул. Котовского | 3,2 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 1,6 | 0,35 | 0,3 | 0,95 | ||||
2010 | 1,6 | 0,35 | 0,3 | 0,95 | ||||
20 | Реконструкция схемы теплоснабжения 1 мкр., мкр. Молодежный, «Южный», «Сахзавод» | 140 | 31,4 | 24,6 | 84 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 70 | 15,7 | 12,3 | 42 | ||||
2010 | 70 | 15,7 | 12,3 | 42 | ||||
21 | Реконструкция теплорасс отопления и ГВС в г. Уварово | 41,1 | 9,2 | 7,3 | 24,6 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 20,55 | 4,6 | 3,65 | 12,3 | ||||
2010 | 20,55 | 4,6 | 3,65 | 12,3 | ||||
22 | Строительство второго ввода электроснабжения СБО | 25,0 | 5,6 | 4,4 | 15 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 12,5 | 2,8 | 2,2 | 7,5 | ||||
2010 | 12,5 | 2,8 | 2,2 | 7,5 | ||||
23 | Установка масляного выключателя ВБЗЛ-35 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ||||
2010 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | ||||
24 | Оптимизация и реконструкция ТП с учетом износа и коэффициента использования установленной мощности | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 0,75 | 0,15 | 0,1 | 0,5 | ||||
2010 | 0,75 | 0,15 | 0,1 | 0,5 | ||||
25 | Завершение строительства д. №58 «В» по ул. Южная | 25,0 | 5,6 | 4,4 | 15,0 | |||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | 12,5 | 2,8 | 2,2 | 7,5 | ||||
2010 | 12,5 | 2,8 | 2,2 | 7,5 | ||||
26 | Обеспечение жильем молодых семей (подпрограмма «Жилье для молодых семей») | 24,69 | 3,187 | 7,2 | 2,363 | 11,94 | ||
2007 | 9,29 | 1,647 | 4,12 | 0,823 | 2,7 | |||
2008 | 4,8 | 0,48 | 0,96 | 0,48 | 2,88 | |||
2009 | 5,1 | 0,51 | 1,02 | 0,51 | 3,06 | |||
2010 | 5,5 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 3,3 | |||
27 | Городская целевая программа «Газификация города Уварово « г. г. (Решение Уваровского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001г. № 000) | 11,62 | 2,9 | 0,25 | 8,47 | |||
2007 | 5,8 | 2,9 | 0,25 | 2,65 | ||||
2008 | 1,94 | |||||||
2009 | 1,94 | |||||||
2010 | 1,94 | |||||||
28 | Строительство водопровода по ул. Набережной | 1,7 | 1,7 | |||||
2007 | 1,7 | 1,7 | ||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
29 | Реконструкция водовода от ст. обезжелезивания до 1 мкр. в г. Уварово | 6,5 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | |||
2007 | ||||||||
2008 | 6,5 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | ||||
2009 | ||||||||
2010 |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


