«Объемы и источники финансирования»

Таблица 23

Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом

Показатели / годы

2007

2008

2009

2010

% к итогу

786,148

135,368

268,067

187,607

195,106

100

Федеральный бюджет:

121,323

13,281

46,682

30,66

30,7

15,4

Всего, в т. ч.

105,93

5,586

38,987

30,66

30,7

13,4

-

-

-

-

-

-

15,390

7,695

7,695

-

-

2

Консолидированный бюджет области

154,211

38,585

66,106

24,72

24,8

19,6

Муниципальный бюджет

110,353

49,59

59,441

0,51

0,55

14,1

Внебюджетные средства, в т. ч.

400,261

33,65

95,838

131,717

139,056

50,9

Кредиты коммерческих организаций и банков

0,4

-

-

0,4

-

0,1

166,801

24,45

43,618

46,017

53,116

21,2

233,06

9,2

52,22

85,7

85,94

29,6

* - средства инвесторов

Таблица 24

Объемы и источники финансирования по разделам Программы, млн. рублей

Наименование мероприятий

Всего финансовых средств

Федеральный бюджет *

Консолидированный бюджет области *

Внебюджетные средства

табл.5.1

Муницип.

бюджет

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

786,146

121,323

154,211

400,261

110,353

 

К всего по годам, %

100

100

100

100

100

 

По источникам финансирования, %

100

15,4

19,6

50,9

14,1

 

2007

135,368

13,281

38,585

33,65

49,852

 

К всего по годам, %

100

10,9

25,0

8,5

45,2

 

По источникам финансирования, %

100

9,8

28,5

24,8

36,9

 

2008

268,069

46,682

66,106

95,838

59,441

 

К всего по годам, %

100

38,5

42,8

23,9

53,8

 

По источникам финансирования, %

100

17,4

24,7

35,7

22,2

 

2009

187,607

30,66

24,72

131,717

0,51

 

К всего по годам, %

100

25,3

16,1

32,9

0,5

 

По источникам финансирования, %

100

16,3

13,2

70,2

0,3

 

2010

195,106

30,7

24,8

139,056

0,55

 

К всего по годам, %

100

25,3

16,1

34,7

0,5

 

По источникам финансирования, %

100

15,7

12,7

71,3

0,3

 

Коммерческие мероприятия

 

Всего:

167,201

-

-

167,201

-

 

2007

24,45

-

-

24,45

-

 

2008

43,618

-

-

43,618

-

 

2009

46,017

-

-

46,017

-

 

2010

53,116

-

-

53,116

-

 

Раздел 1 Развитие промышленности

 

Всего:

136,401

-

-

136,40

-

 

2007

18,7

-

-

18,7

-

 

2008

37,368

-

-

37,368

-

 

2009

39,467

-

-

39,467

-

 

2010

40,866

-

-

40,866

-

 

Раздел 2 Развитие предпринимательства

 

Всего:

30,8

-

-

30,8

-

 

2007

5,75

-

-

5,75

-

 

2008

6,25

-

-

6,25

-

 

2009

6,55

-

-

6,55

-

 

2010

12,25

-

-

12,25

-

 

Некоммерческие мероприятия

 

Всего:

618,947

121,323

154,211

233,06

110,353

 

2007

110,918

13,281

38,585

9,2

49,852

 

2008

224,449

46,682

66,106

52,22

59,441

 

2009

141,59

30,66

24,72

85,7

0,51

 

2010

141,99

30,7

24,8

85,94

0,55

 

Раздел 1: Развитие и переоснащение сферы здравоохранения, образования и культуры

 

Всего:

177,179

-

69,751

-

107,428

5

2007

80,562

-

31,705

-

48,857

 

2008

96,617

-

38,046

-

58,571

 

2009

-

-

-

-

-

 

2010

-

-

-

-

-

 

Раздел 2: Развитие и модернизация инфраструктуры города (транспорт, ЖКХ, жилье, телекоммуникации)

 

Всего:

426,378

105,933

84,46

233,06

2,925

 

2007

22,661

5,586

6,88

9,2

0,995

 

2008

120,137

38,987

28,06

52,22

0,87

 

2009

141,59

30,66

24,72

85,7

0,51

 

2010

141,99

30,7

24,8

85,94

0,55

 

Раздел 3: Развитие кадрового потенциала и создание условий для закрепления специалистов в городе

 

Всего:

15,390

15,390

-

-

-

 

2007

7,695

7,695

-

-

-

 

2008

7,695

7,695

-

-

-

 

2009

-

-

-

-

-

 

2010

-

-

-

-

-

 

Таблица 25

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Структура финансирования программы (млн. руб)

Итого

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

 

Всего

 

Бюджет РФ

121,323

13,281

46,682

30,66

30,7

 

Бюджет региона

154,211

38,585

66,106

24,72

24,8

 

Местный бюджет

110,353

49, 852

59,441

0,51

0,55

 

Собственные средства

167,201

24,45

43,618

46,017

53,116

22,72

Другие источники

233,06

9,2

52,22

85,7

85,94

 

Итого

786,148

135,368

268,069

187,607

195,106

 

Капитальные вложения

 

Бюджет РФ

105,93

5,586

38,987

30,66

30,7

 

Бюджет региона

84,46

6,88

28,06

24,72

24,8

 

Местный бюджет

2,925

0,995

0,87

0,510

0,550

 

Собственные средства

167,201

24,45

43,618

46,017

53,116

 

Другие источники

233,06

9,2

52,22

85,7

85,94

 

Итого

593,579

47,111

163,755

187,607

195,106

 

НИОКР

Бюджет РФ

-

-

-

-

-

Бюджет региона

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Собственные средства

-

-

-

-

-

Другие источники

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

Прочие текущие расходы

Бюджет РФ

15,390

7,695

7,695

-

-

Бюджет региона

69,751

31,705

38,046

-

-

Местный бюджет

107,428

48,857

58,571

-

-

Собственные средства

-

-

-

-

-

Другие источники

-

-

-

-

-

Итого

192,569

88,257

104,312

-

-

Приложение

«Таблицы к главе 11

Мероприятия, предлагаемые для со финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов»

Таблица 26

Наименование мероприятия

Всего финансовых средств

млн. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Собственные средства предприятий

Кредиты коммерческих банков

Другие источники финансирования

ИТОГО

413,5513

97,791

82,5407

2,6396

11,95

-

218,63

2007 г.

27,7597

1,651

15,6617

1,087

2,71

-

6,65

2008 г.

114,6116

34,78

29,759

0,4926

2,88

-

46,7

2009 г.

135,39

30,66

18,52

0,51

3,06

-

82,64

2010 г.

135,79

30,7

18,6

0,55

3,3

-

82,64

1

Совершенствование структуры и содержания общего образования

0,0928

0,0697

0,0231

2007г.

0,0422

0,0317

0,0105

2008г.

0,0506

0,038

0,0126

2009 г.

2010г.

2

Совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка их к самостоятельной жизни

3,171

3,171

2007г.

1,510

1,510

2008г.

1,661

1,661

2009 г.

2010г.

3

Оказание правовой, организационной и финансовой поддержки на стадии формирования собственного дела, содействие в подготовке бизнес-планов, подготовка учредительных документов, оплата

0,1175

0,004

0,1

0,0035

0,01

2007

0,1175

0,004

0,1

0,0035

0,01

2008

2009

2010

4

Реконструкция очистных сооружений г. Уварово

4,0

4,0

2007

4,0

4,0

2008

2009

2010

5

Строительство сетей горячего водоснабжения микрорайонов№1 и «Молодежный» г. Уварово

2,0

2,0

2007

2,0

2,0

2008

2009

2010

6

Горячее водоснабжение ж/домов мкр. №1 и «Молодежный»

14,7

4,5

3,6

6,6

2007

2008

14,7

4,5

3,6

6,6

2009

2010

7

Строительство сетей отопления от ЦТП 1 мкр. до ж/дома №1

7,8

2,4

1,9

3,5

2007

2008

7,8

2,4

1,9

3,5

2009

2010

8

Строительство сетей ГВС от ЦТП 1 мкр. до ж/дома №1

4,4

1,3

1,1

2,0

2007

2008

4,4

1,3

1,1

2,0

2009

2010

9

Реконструкция уличного освещения в г. Уварово

4,5

1,4

1,1

2,0

2007

2008

4,5

1,4

1,1

2,0

2009

2010

10

Реконструкция ВЛ-6,10 кВт от фидера №3,20,22

13,5

3,1

5,8

4,6

2007

3,3

3,3

2008

10,2

3,1

2,5

4,6

2009

2010

11

Реконструкция водовода от ст. обезжелезивания до 2 мкр.

12,0

3,7

2,9

5,4

2007

2008

12,0

3,7

2,9

5,4

2009

2010

12

Строительство второго ввода энергоснабжения на станции обезжелезивания

25,0

7,7

6,0

11,3

2007

2008

25,0

7,7

6,0

11,3

2009

2010

13

Реконструкция общежития №22

1 мкр. под ж/дом

18,7

5,8

4,5

8,4

2007

2008

18,7

5,8

4,5

8,4

2009

2010

14

Строительство полигона по захоронению бытовых отходов

4,3

2,4

1,9

2007

2008

4,3

2,4

1,9

2009

2010

15

Реконструкция городского водозабора (строительство 2-х скважин)

2,5

0,6

0,4

1,5

2007

2008

2009

1,25

0,3

0,2

0,75

2010

1,25

0,3

0,2

0,75

16

Строительство водовода по ул. Осипова, Молодежная, Юбилейная, К. Маркса, Котовского

12,0

3,4

2,6

6,0

2007

2008

2009

6,0

1,7

1,3

3,0

2010

6,0

1,7

1,3

3,0

17

Реконструкция СБО

13,5

3,0

2,4

8,1

2007

2008

2009

6,75

1,5

1,2

4,05

2010

6,75

1,5

1,2

4,05

18

Газификация ст. обезжелезивания

1,1

0,2

0,2

0,7

2007

2008

2009

0,55

0,1

0,1

0,35

2010

0,55

0,1

0,1

0,35

19

Водопонижение по ул. Котовского

3,2

0,7

0,6

1,9

2007

2008

2009

1,6

0,35

0,3

0,95

2010

1,6

0,35

0,3

0,95

20

Реконструкция схемы теплоснабжения 1 мкр., мкр. Молодежный, «Южный», «Сахзавод»

140

31,4

24,6

84

2007

2008

2009

70

15,7

12,3

42

2010

70

15,7

12,3

42

21

Реконструкция теплорасс отопления и ГВС в г. Уварово

41,1

9,2

7,3

24,6

2007

2008

2009

20,55

4,6

3,65

12,3

2010

20,55

4,6

3,65

12,3

22

Строительство второго ввода электроснабжения СБО

25,0

5,6

4,4

15

2007

2008

2009

12,5

2,8

2,2

7,5

2010

12,5

2,8

2,2

7,5

23

Установка масляного выключателя ВБЗЛ-35

0,9

0,2

0,2

0,5

2007

2008

2009

0,45

0,1

0,1

0,25

2010

0,45

0,1

0,1

0,25

24

Оптимизация и реконструкция ТП с учетом износа и коэффициента использования установленной мощности

1,5

0,3

0,2

1,0

2007

2008

2009

0,75

0,15

0,1

0,5

2010

0,75

0,15

0,1

0,5

25

Завершение строительства д. №58 «В» по ул. Южная

25,0

5,6

4,4

15,0

2007

2008

2009

12,5

2,8

2,2

7,5

2010

12,5

2,8

2,2

7,5

26

Обеспечение жильем молодых семей (подпрограмма «Жилье для молодых семей»)

24,69

3,187

7,2

2,363

11,94

2007

9,29

1,647

4,12

0,823

2,7

2008

4,8

0,48

0,96

0,48

2,88

2009

5,1

0,51

1,02

0,51

3,06

2010

5,5

0,55

1,1

0,55

3,3

27

Городская целевая программа «Газификация города Уварово « г. г. (Решение Уваровского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001г. № 000)

11,62

2,9

0,25

8,47

2007

5,8

2,9

0,25

2,65

2008

1,94

2009

1,94

2010

1,94

28

Строительство водопровода по ул. Набережной

1,7

1,7

2007

1,7

1,7

2008

2009

2010

29

Реконструкция водовода от ст. обезжелезивания до 1 мкр. в г. Уварово

6,5

2,0

1,6

2,9

2007

2008

6,5

2,0

1,6

2,9

2009

2010

Приложение

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12