где – общий объем перевозок, т.; – средняя дальность перевозок, км.

= 2,9 * 350 = 1015 млн. руб.;

= (0,17 + 2,9) * 350 = 1074,5 млн. руб.

Расчет доходов по автомобильному транспорту:

,

где – доходная ставка, р./т-км.        

= 0,08 * 1015 = 81,2 млн. руб.;

= 0,08 * 1074,5 = 96,7 млн. руб.

Определение фондоотдачи по автомобильному транспорту:

,

где – стоимость основных фондов, р.

= = 116

= = 4,7.

Расчет прибыли по автомобильному транспорту:

       ,        

где – эксплуатационные расходы, р.

= 81,2 – 30 = 51,2 млн. руб.;

= 96,7 – 30 = 66,7 млн. руб.

Определение рентабельности по автомобильному транспорту:

       ,        

где – стоимость оборотных фондов, р.

= = 0,54;

= = 0,58.

Расчет численности работников по автомобильному транспорту. В данном случае рассчитывается численность работников после инвестирования капитала в транспортный комплекс (плановая):

       ,        

где – доля работников, зависящих от объема работ, %.

Коэффициент роста грузооборота:

;

Изменение уровня производительности труда по автомобильному транспорту может измеряться в стоимостном выражении или в натуральном. В стоимостном выражении:

       ,        

где – численность работников, чел.

.;

.

Производительность труда в натуральном выражении:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

       ,        

млн. т. км./чел.;

млн. т. км./чел.

Расчет расходов по автомобильному транспорту:

Р баз = Э баз + Р пост;

= 30 + 5,6 = 35,6 млн. руб.;

Р пл = Э пл + Р пост;

Э пл = Э баз * kроста

= 30 * 1,06 = 31,8 млн. руб.;

= 31,8 + 5,6 = 37,4 млн. руб.

Расчет себестоимости перевозок по автомобильному транспорту:

       ,        

млн./т. км.;

млн./т. км.

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Оценка экономической целесообразности дополнительных финансовых инвестиций.

Показатели работы автомобильного транспорта представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Показатели работы автомобильного транспорта

№ п/п

Показатель

Значение
показателя в базовом
периоде

Значение
показателя в плановом
периоде

Отклонение, +/-

Темп роста, %

1.

Грузооборот, млн т-км

1015

1074,5

59,5

105,9

2.

Доходы, млн р.

81,2

96,7

15,5

119,1

3.

Расходы, млн р.

35,6

37,4

1,8

105,1

4.

Фондоотдача

116

4,7

-111,3

4,1

5.

Рентабельность

0,54

0,70

0,16

129,6

6.

Прибыль, млн р.

51,2

66,7

15,5

130,3

7.

Производительность труда, р./чел.

0,10

0,11

0,01

110

8.

Производительность труда, млн т-км/чел

1,23

1,25

0,02

101,6

9.

Численность работников, чел.

820

853

33

104

10.

Себестоимость, р./т-км

0,04

0,03

-0,01

75

11.

Кроста, %

-

1,06

-

-

При сравнении планового и базисного периода грузооборот увеличился на 59,5 млн. т-км или  на 5,9%. Доходы увеличились на 15,5 млн. р. или на 19,1%. Расходы увеличились на 1,8 млн. р. или на 5,1%. Фондоотдача уменьшилась на 111,3 или на 95,9%. При сравнении планового и базового периода рентабельность увеличилась на 0,04 или на 7,4%. Прибыль увеличилась на 15,5 млн. р. или  на 30,3%. Производительность труда в стоимостном выражение увеличилась на 0,01 или на 10%, а в натуральном выражение она увеличилась на 0,02 млн. т-км./чел или на 1,6%. При сравнении планового и базисного периода численность работников увеличилась на 33 человека или  на 4%. Себестоимость уменьшилась на 0,01 р./т-км. или  на 25%.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11