<2> Веллнес и СПА-процедуры включают в себя целый комплекс гидро-процедур, массажей, косметологических процедур и т. д., позволяющих за короткий срок 3 - 7 дней почувствовать оздоровительный эффект. В настоящее время по причине ограниченности во времени веллнес и СПА-отели стали очень популярны в Европе.

Раздел 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА

2ГОДЫ

4.1. Развитие экономического потенциала

Основной целью развития экономического потенциала на среднесрочную перспективу является снижение дотационности бюджета г. Улан-Удэ на основе устойчивого экономического роста.

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Таблица 33

Индикаторы развития экономического потенциала

Индикаторы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2017 год

Выпуск товаров
и услуг, млрд.
руб.

75,6

86,5

96,8

111,9

300

Инвестиции в
основной
капитал, млрд.
руб.

9,98 - 10,20

11,23 - 11,73

12,63 - 13,49

14,33 - 15,65

30,64 - 37,47

Средняя
заработная
плата, руб.

15500

17800

20500

23500

55

Индекс
потребительских
цен, %

109,5

109

108,5

105

Уровень
дотационности
бюджета, %

2,31

0,03

0,03

0,03

0

Доходы бюджета,
млрд. рублей

4,76

4,02

4,47

4,79

12,3

Динамика
налоговых
доходов
бюджета, % к
предыдущему
году

99,6

119,3

116,3

115

117,4

Динамика
неналоговых
доходов
бюджета, % к
предыдущему
году

86,2

60,4

91,9

101,3

100


Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- реализация мер по выводу г. Улан-Удэ на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста;

- проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;

- укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ;

- проведение активной политики привлечения инвестиций;

- формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;

- создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения; доведение среднемесячной заработной платы до среднероссийского уровня;

- массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса; решение вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

Таблица 34

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по

разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы

социально-экономического развития на 2годы и на

период до 2017 года

N
п/п

Наиме-
нование
проекта

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. руб.

всего

феде -
ральный
бюджет

республи-
канский
бюджет

бюджет
городского
округа

собственные и
привлеченные
средства
предприятий

Рост экономического потенциала

Всего

90908,3

124,7

168,7

237,0

90377,9

2008

3255,6

4,7

32,8

122,4

3095,7

2009

4635,9

70,0

98,2

11,8

4455,8

2010

3822,2

50,0

20,0

14,4

3737,8

2011

4314,9

0,0

10,9

5,0

4299,0

2

16028,6

124,7

161,9

153,6

15588,4

2

74879,7

0,0

6,8

83,4

74789,5

4.1.1. Развитие материального производства

Основной целью в сфере материального производства является повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска инновационной продукции, замещение импортной и производство экспортоориентированной продукции, повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства.

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением следующих задач:

- создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных технологий глубокой переработки сырья, выпуска конкурентоспособной продукции;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций г. Улан-Удэ;

- создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высокой долей добавленной стоимости;

- сокращение числа убыточных организаций в г. Улан-Удэ;

- участие в разработке и реализация механизма создания региональной зоны экономического благоприятствования на территории г. Улан-Удэ.

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе муниципально-частного партнерства Администрации г. Улан-Удэ с организациями через заключение соглашений "Об участии организаций в реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2годы и на период до 2017 года" с бюджетообразующими организациями; соблюдения интересов г. Улан-Удэ в ходе проведения процедур банкротства; содействие в формировании региональных зон экономического благоприятствования в Республике Бурятия на территории г. Улан-Удэ.

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития сферы материального производства:

Таблица 35

Индикаторы развития сферы материального производства

Индикаторы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2017 год

Объем отгрузки, млн.
руб.

31405,13

37335,6

44442,34

51554,5

140899

Производительность
труда на одного
занятого, млн. руб.

0,88

1,03

1,16

1,32

3,17

Прибыль, млн. руб.

2484,6

2598,5

2728,3

3166,2

7985,6

Численность занятых,
чел.

35700

36100

38300

39000

44500

Средняя заработная
плата, руб.

15900

18300

21300

24500

55

Сокращение убыточных
предприятий, %

17,1

16,7

16,4

16,1

11,6

Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию сферы материального производства.

Таблица 36

Организационные мероприятия развития сферы материального

производства

Мероприятия

Эффективность программных
мероприятий

Задача N 1. Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере
материального производства

Заключение соглашений на 2
годы Администрации г. Улан-Удэ с
хозяйствующими субъектами "Об участии
организаций в реализации Программы
социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на 2годы и на
период до 2017 года"

Обеспечение положительной
динамики в промышленном
производстве организациями,
увеличение налогооблагаемой базы
и создание рабочих мест
(закрепление молодых
специалистов, повышение
квалификации)

Мониторинг за реализацией соглашений
между Администрацией г. Улан-Удэ и
хозяйствующими субъектами "Об участии
организаций в реализации Программы
социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на 2годы и на
период до 2017 года"

Обеспечение оперативного принятия
совместных решений и координации
работ

Содействие в организации работ по
подготовке и переподготовке кадров для
промышленности за счет оптимизации
учебных процессов

Обеспечение потребностей
организаций сферы материального
производства в
высокопрофессиональных
специалистах и рабочих требуемых
специальностей

Содействие созданию промышленных и
технико-внедренческих зон
экономического благоприятствования
Республики Бурятия на территории
г. Улан-Удэ

Создание и развитие
высокотехнологичных производств,
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
экономику

Оказание муниципальной поддержки
организациям, малому бизнесу в
г. Улан-Удэ для развития производства в
приоритетных направлениях:
строительство, производство
строительных материалов, экспорт

Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в
экономику

Задача N 2. Повышение уровня конкурентоспособности действующих
организаций г. Улан-Удэ

Содействие продвижению товаров и услуг
на межрегиональные и внешние рынки.
Оказание организационной и иной помощи
малым предприятиям г. Улан-Удэ в целях
их участия в международных,
межрегиональных выставках, ярмарках и
форумах; организация межотраслевых
выставок, форумов, профессиональных
праздников на условиях софинансирования

Повышение качества и
конкурентоспособности продукции
(услуг), выпускаемой местными
товаропроизводителями, с целью
дальнейшего продвижения ее на
рынки и формирование
положительного имиджа предприятия

Задача N 3. Сокращение числа убыточных предприятий и организаций

Мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности убыточных организаций,
принятия мер по сохранению
имущественного комплекса и дальнейшего
ведения производства в организациях,
находящихся в процедуре банкротства

Предупреждение банкротства
экономически и социально значимых
организаций, обеспечение
интересов г. Улан-Удэ в ходе
проведения процедур банкротства
организаций-должников

Энергетика

Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала г. Улан-Удэ.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 37

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"

Индикаторы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2017

Объем отгрузки, млн.
руб.

9625

11781,7

14483,09

17200

63000

Производительность труда
на одного занятого, млн.
руб.

1,3

1,59

1,94

2,31

4,5

Рентабельность, %

3,2

2,8

2,6

2,6

2,5

Численность занятых,
чел.

7400

7400

7450

7450

14000

Средняя заработная
плата, руб.

16850

19300

22150

24800

45


Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

- развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;

- реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей";

- проведение эффективной государственной политики в области энергосбережения.

Для решения поставленных задач предполагается реализация комплекса мероприятий:

1) по развитию генерирующих мощностей:

- продолжение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1;

2) по энергосбережению:

- оптимизация энергетического баланса, уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования на 10%;

- содействие в проведении эффективной государственной политики по снижению тарифов на тепло - и электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 38.

Таблица 38

Реализация инвестиционных проектов в энергетике

N
п/п

Наименование
проекта

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. руб.

всего

феде -
ральный
бюджет

республи-
канский
бюджет

бюджет
город-
ского
округа

собственные и
привлеченные
средства
предприятий

Производство и
распределение
электроэнергии

Всего

1800,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

2008

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

2009

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

183,0

0,0

0,0

0,0

183,0

2012 -
2017

917,0

0,0

0,0

0,0

917,0

1.

Строительство
Улан-Удэнской
ТЭЦ-2. Ввод 2-х
энергоблоков по
220 МВт

Всего

1100,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

183,0

0,0

0,0

0,0

183,0

2012 -
2017

917,0

0,0

0,0

0,0

917,0

2.

Модернизация
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1. Ремонт
4-х
котлоагрегатов,
2-х
турбогенераторов

Всего

700,0

0,0

0,0

0,0

700,0

2008

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

2009

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 -
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию энергетики запланированы следующие организационные мероприятия.

Таблица 39

Организационные мероприятия в энергетике

Мероприятия

Эффективность программных
мероприятий

Задача N 1. Развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост
потребления энергоресурсов

Содействие в развитии генерирующих мощностей:

Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2

Повышение надежности тепло - и
электроснабжения г. Улан-Удэ

Модернизация Улан-Удэнской ТЭЦ-1

Повышение надежности тепло - и
электроснабжения г. Улан-Удэ

Задача N 2. Проведение эффективной государственной политики в области
энергосбережения

Мероприятия по энергосбережению,
государственная поддержка инвестиционных
проектов, направленных на
энергосбережение

Уменьшение энергопотребления за
счет внедрения энергосберегающих
технологий, сокращение потерь в
сетях общего пользования на 10%

Разработка целевой программы
энергосбережение в г. Улан-Удэ на
среднесрочную и долгосрочную перспективу

Внедрение энергосберегающих
технологий в отрасли городского
хозяйства

Производство транспортных средств и оборудования

Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 40

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

"Производство транспортных средств и оборудования"

Индикаторы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2017

Объем отгрузки, млн. руб.

11500

13117

14947

17111,3

41600

Производительность труда на
одного занятого, млн. руб.

0,83

0,94

1,30

1,2

2,8

Рентабельность, %

4,8

5,0

5,2

5,5

16

Численность занятых, чел.

13900

14000

14500

14500

14500

Средняя заработная плата,
руб.

16552

19035

21890

25174

60000

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию транспортных средств и оборудования, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений;

содействие в развитии кооперации между организациями города и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;

увеличение экспортного потенциала продукции;

создание условий для развития субконтрактации.

Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:

в авиастроении - модернизация, подготовка производства и серийное производство новой модификации вертолетов МИ-171, освоение новых изделий и кооперация с другими авиационными заводами, в том числе дальнего зарубежья;

по ремонту подвижного состава - расширение услуг сторонних заказов, организация ремонта электровоза постоянного тока ВЛ-10, модернизация электровозов ВЛ-80.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов.

Таблица 41

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности

"Производство транспортных средств и оборудования"

N
п/п

Наименование
проекта

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. руб.

всего

феде -
ральный
бюджет

республи-
канский
бюджет

бюджет
город-
ского
округа

собственные и
привлеченные
средства
предприятий

Производство
транспортных средств
и оборудования

Всего

2424,0

0,0

0,0

0,0

2424,0

2008

202,0

0,0

0,0

0,0

202,0

2009

393,0

0,0

0,0

0,0

393,0

2010

365,0

0,0

0,0

0,0

365,0

2011

452,0

0,0

0,0

0,0

452,0

2012 -
2017

1012,0

0,0

0,0

0,0

1012,0

1.

ОАО
"Улан-Удэнский
авиационный
завод",
"Модернизация
вертолета
Ми-171"

Всего

901,0

0,0

0,0

0,0

901,0

2008

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

2009

92,0

0,0

0,0

0,0

92,0

2010

85,0

0,0

0,0

0,0

85,0

2011

92,0

0,0

0,0

0,0

92,0

2012 -
2017

552,0

0,0

0,0

0,0

552,0

2.

ОАО
"Улан-Удэнский
авиационный
завод",
"Организация
лицензионной
сборки
вертолета А-139"

Всего

1100,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2010

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2011

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

2012 -
2017

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

3.

Улан-Удэнский
ЛВРЗ - филиал
ОАО "РЖД",
"Организация
ремонта
электровоза
постоянного тока
ВЛ 10"

Всего

123,0

0,0

0,0

0,0

123,0

2008

62,0

0,0

0,0

0,0

62,0

2009

41,0

0,0

0,0

0,0

41,0

2010

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 -
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Улан-Удэнский
ЛВРЗ - филиал
ОАО "РЖД",
"Оборудование
электровозов
ВЛ-80 системой
смеш. возб.
двигателей"

Всего

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

2008

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2009

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2010

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2011

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2012 -
2017

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию производства транспортных средств и оборудования запланированы следующие организационные мероприятия.

Таблица 42

Организационные мероприятия по виду деятельности

"Производство транспортных средств и оборудования"

Мероприятия

Эффективность программных
мероприятий

Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий,
развитие инновационных направлений

Заключение и реализация соглашений с организациями в целях содействия
реализации проектов:

Модернизация, подготовка производства
и серийное производство новой
модификации вертолета МИ-171

Развитие высокотехнологичных видов
производств, создание рабочих мест,
рост экспортного потенциала

Организация ремонта электровоза
постоянного тока ВЛ 10

Увеличение объема производства,
создание рабочих мест

Оборудование электровозов ВЛ 80
системой смешанного возбуждения
двигателей, Улан-Удэнский
локомотивовагоноремонтный завод -
филиал ОАО "Российские железные
дороги"

Металлургическое производство

Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 43

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

"Металлургическое производство и производство готовых

металлических изделий"

Индикаторы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2017

Объем отгрузки, млн. руб.

2679

3208,8

3677,7

4200,2

10000

Производительность труда на
одного занятого, млн. руб.

1,1

1,3

1,47

1,6

2,5

Рентабельность, %

12,4

12,6

12,8

13

14

Численность занятых, чел.

2400

2450

2500

2600

4000

Средняя заработная плата,
руб.

16795

19314

22210

24365

60000

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств предприятия.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

- модернизация производства и развитие инновационных направлений;

- увеличение экспортного потенциала продукции.

Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:

- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;

- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 44.

Таблица 44

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности

"Металлургическое производство и производство готовых

металлических изделий"

N
п/п

Наименование
проекта

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. руб.

всего

феде -
ральный
бюджет

республи-
канский
бюджет

бюджет
город-
ского
округа

собственные и
привлеченные
средства
предприятий

1

ЗАО "Улан -
Удэстальмост",
технологическое
переоснащение
производства

Всего

1300,4

0,0

0,0

0,0

1300,4

2008

106,5

0,0

0,0

0,0

106,5

2009

118,2

0,0

0,0

0,0

118,2

2010

187,0

0,0

0,0

0,0

187,0

2011

202,0

0,0

0,0

0,0

202,0

2012 -
2017

686,7

0,0

0,0

0,0

686,7

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий запланированы следующие организационные мероприятия.

Таблица 45

Организационные мероприятия по виду деятельности

"Металлургическое производство и производство готовых

металлических изделий"

Мероприятия

Эффективность программных
мероприятий

Заключение и реализация соглашения с организацией в целях содействия
реализации проекта:

Технологическое переоснащение
производства ЗАО "Улан-Удэстальмост"

Развитие высокотехнологичных
инновационных видов производств,
создание рабочих мест, увеличение
производительности труда, рост
экспортного потенциала

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 46

Индикаторы развития производства электрических машин и

электрооборудования

Индикаторы

2008

2009

2010

2011

2017

Объем отгрузки, млн.
рублей

848

963,9

1120

1215

2800

Производительность труда
на одного занятого, млн.
рублей

0,4

0,47

0,52

0,55

0,8

Рентабельность, %

13

13

14

15

35

Численность занятых,
человек

1930

2040

2150

2210

3500

Средняя заработная
плата, рублей

12000

13000

15000

16500

40

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

- модернизация производства и развитие инновационных направлений;

- увеличение экспортного потенциала продукции.

Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:

- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска электрооборудования за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;

- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 47.

Таблица 47


N
п/п

Наименование
проекта

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. руб.

всего

феде -
ральный
бюджет

республи-
канский
бюджет

бюджет
город-
ского
округа

собственные и
привлеченные
средства
предприятий

Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования

Всего

173,3

0,0

0,0

0,0

173,3

2008

13,7

0,0

0,0

0,0

13,7

2009

19,0

0,0

0,0

0,0

19,0

2010

21,0

0,0

0,0

0,0

21,0

2011

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

2012 -
2017

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

1.

Расширение
производственных
мощностей ОАО
"Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение"

Всего

162,0

0,0

0,0

0,0

162,0

2008

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2009

15,0

0,0

0,0

0,0

15,0

2010

17,0

0,0

0,0

0,0

17,0

2011

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

2012 -
2017

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2.

Производство
вспомогательных
двигателей для
железнодорожного
подвижного состава
ООО "Электромашина"

Всего

11,70

0,0

0,0

0,0

11,7

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 -
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию энергетики запланированы следующие организационные мероприятия.

Таблица 48

Мероприятия

Эффективность программных
мероприятий

Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий,
развитие инновационных направлений

Заключение и реализация соглашений с организациями в целях содействия
реализации проектов:

Модернизация, подготовка производства
и серийное производство
вспомогательных двигателей
железнодорожного подвижного состава
ООО "Электромашина". Объем
производства - 600 двигателей в год,
150 млн. руб.

Развитие высокотехнологичных видов
производств, создание рабочих мест,
рост экспортного потенциала
предприятий отрасли

Расширение производственных мощностей
ОАО "Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное объединение"

Расширение производственных мощностей
ЗАО "Завод Теплоприбор-Комплект"

Лесопромышленный комплекс

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является создание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора экономики города путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 49

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса

Индикаторы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год
прогноз

2017 год

Объем отгрузки, млн.
рублей

300

450

630

720

1750

Производительность труда
на одного занятого, млн.
рублей

0,25

0,34

0,43

0,48

0,66

Рентабельность, %

0,50

0,62

0,76

0,80

0,90

Численность занятых,
человек

1200

1323

1465

1500

2650

Средняя заработная
плата, рублей

5750

6500

7500

9000

30

Таблица 50

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в

лесопромышленном комплексе

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Федеральный бюджет

-

70

50

-

Республиканский бюджет

-

7

5

-

Привлеченные средства

130

1259

645

284

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

- содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;

- внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;

- создание новых рабочих мест;

- использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии.

Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:

- развитие лесоперерабатывающих мощностей;

- внедрение системы электронного учета леса, идущего на экспорт;

- создание условий для открытия производства по энергетическому использованию отходов и низкосортных видов древесины;

- разработка мер муниципальной поддержки развития лесного комплекса.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация следующих инвестиционных проектов.

Таблица 51

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном

комплексе

N
п/п

Наименование проекта

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. руб.

всего

феде -
ральный
бюджет

республи-
канский
бюджет

бюджет
город-
ского
округа

собственные и
привлеченные
средства
предприятий

Лесная и
деревообрабатывающая
промышленность

Всего

2800,0

120,0

12,0

0,0

2668,0

2008

130,0

0,0

0,0

0,0

130,0

2009

1336,0

70,0

7,0

0,0

1259,0

2010

700,0

50,0

5,0

0,0

645,0

2011

284,0

0,0

0,0

0,0

284,0

2012 -
2017

350,0

0,0

0,0

0,0

350,0

1.

Комплексная
переработка древесины
и строительство
инфраструктуры
лесоперерабатывающего
объекта в Республике
Бурятия СП ООО "ЛПК
Байкал - Нордик"
(получение
преференций в рамках
создаваемой ЗЭБ)

Всего

1600,0

120,0

12,0

0,0

1468,0

2008

130,0

0,0

0,0

0,0

130,0

2009

736,0

70,0

7,0

0,0

659,0

2010

500,0

50,0

5,0

0,0

445,0

2011

134,0

0,0

0,0

0,0

134,0

2012 -
2017

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2.

Комплексная
переработка древесины
и строительство
завода по дверному
производству ООО
"Петролес" (получение
преференций в рамках
создаваемой ЗЭБ)

Всего

1000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

2010

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2011

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2012 -
2017

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

3.

Техническое
перевооружение
деревообрабатывающих
мощностей ОАО
"Байкальская лесная
компания"

Всего

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

2012 -
2017

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Таблица 52

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20