<2> Веллнес и СПА-процедуры включают в себя целый комплекс гидро-процедур, массажей, косметологических процедур и т. д., позволяющих за короткий срок 3 - 7 дней почувствовать оздоровительный эффект. В настоящее время по причине ограниченности во времени веллнес и СПА-отели стали очень популярны в Европе.
Раздел 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
2ГОДЫ
4.1. Развитие экономического потенциала
Основной целью развития экономического потенциала на среднесрочную перспективу является снижение дотационности бюджета г. Улан-Удэ на основе устойчивого экономического роста.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 33
Индикаторы развития экономического потенциала
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Выпуск товаров |
75,6 |
86,5 |
96,8 |
111,9 |
300 |
|
Инвестиции в |
9,98 - 10,20 |
11,23 - 11,73 |
12,63 - 13,49 |
14,33 - 15,65 |
30,64 - 37,47 |
|
Средняя |
15500 |
17800 |
20500 |
23500 |
55 |
|
Индекс |
109,5 |
109 |
108,5 |
105 | |
|
Уровень |
2,31 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0 |
|
Доходы бюджета, |
4,76 |
4,02 |
4,47 |
4,79 |
12,3 |
|
Динамика |
99,6 |
119,3 |
116,3 |
115 |
117,4 |
|
Динамика |
86,2 |
60,4 |
91,9 |
101,3 |
100 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
- реализация мер по выводу г. Улан-Удэ на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста;
- проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
- укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ;
- проведение активной политики привлечения инвестиций;
- формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;
- создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения; доведение среднемесячной заработной платы до среднероссийского уровня;
- массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса; решение вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.
Таблица 34
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2годы и на
период до 2017 года
|
N |
Наиме- |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |
|
Рост экономического потенциала | |||||
|
Всего |
90908,3 |
124,7 |
168,7 |
237,0 |
90377,9 |
|
2008 |
3255,6 |
4,7 |
32,8 |
122,4 |
3095,7 |
|
2009 |
4635,9 |
70,0 |
98,2 |
11,8 |
4455,8 |
|
2010 |
3822,2 |
50,0 |
20,0 |
14,4 |
3737,8 |
|
2011 |
4314,9 |
0,0 |
10,9 |
5,0 |
4299,0 |
|
2 |
16028,6 |
124,7 |
161,9 |
153,6 |
15588,4 |
|
2 |
74879,7 |
0,0 |
6,8 |
83,4 |
74789,5 |
4.1.1. Развитие материального производства
Основной целью в сфере материального производства является повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска инновационной продукции, замещение импортной и производство экспортоориентированной продукции, повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением следующих задач:
- создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных технологий глубокой переработки сырья, выпуска конкурентоспособной продукции;
- создание условий для привлечения инвестиций;
- повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций г. Улан-Удэ;
- создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высокой долей добавленной стоимости;
- сокращение числа убыточных организаций в г. Улан-Удэ;
- участие в разработке и реализация механизма создания региональной зоны экономического благоприятствования на территории г. Улан-Удэ.
Решение поставленных задач будет осуществляться на основе муниципально-частного партнерства Администрации г. Улан-Удэ с организациями через заключение соглашений "Об участии организаций в реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2годы и на период до 2017 года" с бюджетообразующими организациями; соблюдения интересов г. Улан-Удэ в ходе проведения процедур банкротства; содействие в формировании региональных зон экономического благоприятствования в Республике Бурятия на территории г. Улан-Удэ.
Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития сферы материального производства:
Таблица 35
Индикаторы развития сферы материального производства
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Объем отгрузки, млн. |
31405,13 |
37335,6 |
44442,34 |
51554,5 |
140899 |
|
Производительность |
0,88 |
1,03 |
1,16 |
1,32 |
3,17 |
|
Прибыль, млн. руб. |
2484,6 |
2598,5 |
2728,3 |
3166,2 |
7985,6 |
|
Численность занятых, |
35700 |
36100 |
38300 |
39000 |
44500 |
|
Средняя заработная |
15900 |
18300 |
21300 |
24500 |
55 |
|
Сокращение убыточных |
17,1 |
16,7 |
16,4 |
16,1 |
11,6 |
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию сферы материального производства.
Таблица 36
Организационные мероприятия развития сферы материального
производства
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Задача N 1. Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере | |
|
Заключение соглашений на 2 |
Обеспечение положительной |
|
Мониторинг за реализацией соглашений |
Обеспечение оперативного принятия |
|
Содействие в организации работ по |
Обеспечение потребностей |
|
Содействие созданию промышленных и |
Создание и развитие |
|
Оказание муниципальной поддержки |
Создание благоприятных условий |
|
Задача N 2. Повышение уровня конкурентоспособности действующих | |
|
Содействие продвижению товаров и услуг |
Повышение качества и |
|
Задача N 3. Сокращение числа убыточных предприятий и организаций | |
|
Мониторинг финансово-хозяйственной |
Предупреждение банкротства |
Энергетика
Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала г. Улан-Удэ.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 37
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 |
|
Объем отгрузки, млн. |
9625 |
11781,7 |
14483,09 |
17200 |
63000 |
|
Производительность труда |
1,3 |
1,59 |
1,94 |
2,31 |
4,5 |
|
Рентабельность, % |
3,2 |
2,8 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
|
Численность занятых, |
7400 |
7400 |
7450 |
7450 |
14000 |
|
Средняя заработная |
16850 |
19300 |
22150 |
24800 |
45 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;
- реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей";
- проведение эффективной государственной политики в области энергосбережения.
Для решения поставленных задач предполагается реализация комплекса мероприятий:
1) по развитию генерирующих мощностей:
- продолжение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-1;
2) по энергосбережению:
- оптимизация энергетического баланса, уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования на 10%;
- содействие в проведении эффективной государственной политики по снижению тарифов на тепло - и электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 38.
Таблица 38
Реализация инвестиционных проектов в энергетике
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Производство и |
Всего |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1800,0 | |
|
2008 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 | ||
|
2009 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,0 | ||
|
2012 - |
917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
917,0 | ||
|
1. |
Строительство |
Всего |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,0 | ||
|
2012 - |
917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
917,0 | ||
|
2. |
Модернизация |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|
2008 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 | ||
|
2009 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию энергетики запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 39
Организационные мероприятия в энергетике
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Задача N 1. Развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост | |
|
Содействие в развитии генерирующих мощностей: | |
|
Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 |
Повышение надежности тепло - и |
|
Модернизация Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
Повышение надежности тепло - и |
|
Задача N 2. Проведение эффективной государственной политики в области | |
|
Мероприятия по энергосбережению, |
Уменьшение энергопотребления за |
|
Разработка целевой программы |
Внедрение энергосберегающих |
Производство транспортных средств и оборудования
Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 40
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 |
|
Объем отгрузки, млн. руб. |
11500 |
13117 |
14947 |
17111,3 |
41600 |
|
Производительность труда на |
0,83 |
0,94 |
1,30 |
1,2 |
2,8 |
|
Рентабельность, % |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,5 |
16 |
|
Численность занятых, чел. |
13900 |
14000 |
14500 |
14500 |
14500 |
|
Средняя заработная плата, |
16552 |
19035 |
21890 |
25174 |
60000 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию транспортных средств и оборудования, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений;
содействие в развитии кооперации между организациями города и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;
увеличение экспортного потенциала продукции;
создание условий для развития субконтрактации.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
в авиастроении - модернизация, подготовка производства и серийное производство новой модификации вертолетов МИ-171, освоение новых изделий и кооперация с другими авиационными заводами, в том числе дальнего зарубежья;
по ремонту подвижного состава - расширение услуг сторонних заказов, организация ремонта электровоза постоянного тока ВЛ-10, модернизация электровозов ВЛ-80.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов.
Таблица 41
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Производство |
Всего |
2424,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2424,0 | |
|
2008 |
202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,0 | ||
|
2009 |
393,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
393,0 | ||
|
2010 |
365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
365,0 | ||
|
2011 |
452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
452,0 | ||
|
2012 - |
1012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1012,0 | ||
|
1. |
ОАО |
Всего |
901,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,0 |
|
2008 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 | ||
|
2009 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 | ||
|
2010 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 | ||
|
2011 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 | ||
|
2012 - |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
552,0 | ||
|
2. |
ОАО |
Всего |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 | ||
|
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 | ||
|
2011 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 | ||
|
2012 - |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 | ||
|
3. |
Улан-Удэнский |
Всего |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,0 |
|
2008 |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,0 | ||
|
2009 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41,0 | ||
|
2010 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
4. |
Улан-Удэнский |
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|
2008 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 | ||
|
2009 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 | ||
|
2010 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 | ||
|
2011 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 | ||
|
2012 - |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию производства транспортных средств и оборудования запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 42
Организационные мероприятия по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий, | |
|
Заключение и реализация соглашений с организациями в целях содействия | |
|
Модернизация, подготовка производства |
Развитие высокотехнологичных видов |
|
Организация ремонта электровоза |
Увеличение объема производства, |
|
Оборудование электровозов ВЛ 80 |
Металлургическое производство
Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 43
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 |
|
Объем отгрузки, млн. руб. |
2679 |
3208,8 |
3677,7 |
4200,2 |
10000 |
|
Производительность труда на |
1,1 |
1,3 |
1,47 |
1,6 |
2,5 |
|
Рентабельность, % |
12,4 |
12,6 |
12,8 |
13 |
14 |
|
Численность занятых, чел. |
2400 |
2450 |
2500 |
2600 |
4000 |
|
Средняя заработная плата, |
16795 |
19314 |
22210 |
24365 |
60000 |
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- модернизация производства и развитие инновационных направлений;
- увеличение экспортного потенциала продукции.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 44.
Таблица 44
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
1 |
ЗАО "Улан - |
Всего |
1300,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,4 |
|
2008 |
106,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,5 | ||
|
2009 |
118,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118,2 | ||
|
2010 |
187,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,0 | ||
|
2011 |
202,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202,0 | ||
|
2012 - |
686,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
686,7 |
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 45
Организационные мероприятия по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Заключение и реализация соглашения с организацией в целях содействия | |
|
Технологическое переоснащение |
Развитие высокотехнологичных |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 46
Индикаторы развития производства электрических машин и
электрооборудования
|
Индикаторы |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2017 |
|
Объем отгрузки, млн. |
848 |
963,9 |
1120 |
1215 |
2800 |
|
Производительность труда |
0,4 |
0,47 |
0,52 |
0,55 |
0,8 |
|
Рентабельность, % |
13 |
13 |
14 |
15 |
35 |
|
Численность занятых, |
1930 |
2040 |
2150 |
2210 |
3500 |
|
Средняя заработная |
12000 |
13000 |
15000 |
16500 |
40 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- модернизация производства и развитие инновационных направлений;
- увеличение экспортного потенциала продукции.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска электрооборудования за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 47.
Таблица 47
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Производство |
Всего |
173,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
173,3 | |
|
2008 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,7 | ||
|
2009 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 | ||
|
2010 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 | ||
|
2011 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 | ||
|
2012 - |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 | ||
|
1. |
Расширение |
Всего |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162,0 |
|
2008 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 | ||
|
2009 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 | ||
|
2010 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 | ||
|
2011 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 | ||
|
2012 - |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 | ||
|
2. |
Производство |
Всего |
11,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,7 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию энергетики запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 48
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий, | |
|
Заключение и реализация соглашений с организациями в целях содействия | |
|
Модернизация, подготовка производства |
Развитие высокотехнологичных видов |
|
Расширение производственных мощностей | |
|
Расширение производственных мощностей |
Лесопромышленный комплекс
Основной целью развития лесопромышленного комплекса является создание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора экономики города путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 49
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Объем отгрузки, млн. |
300 |
450 |
630 |
720 |
1750 |
|
Производительность труда |
0,25 |
0,34 |
0,43 |
0,48 |
0,66 |
|
Рентабельность, % |
0,50 |
0,62 |
0,76 |
0,80 |
0,90 |
|
Численность занятых, |
1200 |
1323 |
1465 |
1500 |
2650 |
|
Средняя заработная |
5750 |
6500 |
7500 |
9000 |
30 |
Таблица 50
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
лесопромышленном комплексе
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год | |
|
Федеральный бюджет |
- |
70 |
50 |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
7 |
5 |
- |
|
Привлеченные средства |
130 |
1259 |
645 |
284 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
- внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;
- создание новых рабочих мест;
- использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
- развитие лесоперерабатывающих мощностей;
- внедрение системы электронного учета леса, идущего на экспорт;
- создание условий для открытия производства по энергетическому использованию отходов и низкосортных видов древесины;
- разработка мер муниципальной поддержки развития лесного комплекса.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация следующих инвестиционных проектов.
Таблица 51
Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном
комплексе
|
N |
Наименование проекта |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Лесная и |
Всего |
2800,0 |
120,0 |
12,0 |
0,0 |
2668,0 | |
|
2008 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 | ||
|
2009 |
1336,0 |
70,0 |
7,0 |
0,0 |
1259,0 | ||
|
2010 |
700,0 |
50,0 |
5,0 |
0,0 |
645,0 | ||
|
2011 |
284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
284,0 | ||
|
2012 - |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 | ||
|
1. |
Комплексная |
Всего |
1600,0 |
120,0 |
12,0 |
0,0 |
1468,0 |
|
2008 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 | ||
|
2009 |
736,0 |
70,0 |
7,0 |
0,0 |
659,0 | ||
|
2010 |
500,0 |
50,0 |
5,0 |
0,0 |
445,0 | ||
|
2011 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,0 | ||
|
2012 - |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 | ||
|
2. |
Комплексная |
Всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 | ||
|
2010 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 | ||
|
2011 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 | ||
|
2012 - |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 | ||
|
3. |
Техническое |
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 | ||
|
2012 - |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
Таблица 52
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |


