Основные цели развития малого предпринимательства на среднесрочную перспективу 2годов: создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения; формирование экономически активного среднего класса; увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике города Улан-Удэ.
Малое предпринимательство является одним из основных ресурсов экономического развития города, деятельность которого представлена во всех сферах, как в материальном производстве, так и в социально-культурной сфере.
Таблица 72
Индикаторы развития малого предпринимательства
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Количество малых |
3440 |
3595 |
4148 |
4426 |
6330 |
|
Отгружено товаров |
13200 |
16000 |
19400 |
23400 |
90000 |
|
Численность занятых на малых |
23000 |
23900 |
25000 |
27000 |
44800 |
|
Среднемесячная заработная |
8800 |
11500 |
15000 |
18500 |
36000 |
Дополнительная занятость будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, общая численность в малом предпринимательстве составит в 2010 году 82,2 тыс. чел.
Для достижения намеченных индикаторов предусмотрена реализация мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы.
Основными задачами развития малого предпринимательства являются:
1. Развитие инновационного предпринимательства: привлечение частных инвестиций на реализацию инновационных проектов.
2. Содействие развитию предпринимательской активности с использованием механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки.
3. Пропаганда предпринимательской деятельности, продвижение товаров и услуг местных производителей. Информационная поддержка предпринимателей.
В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих мероприятий:
Создание банка инновационных идей.
Предоставление грантов призерам конкурса инновационных проектов.
Предоставление поручительств под банковские кредиты субъектов малого предпринимательства через Фонд ресурсного обеспечения малого предпринимательства.
Компенсация части процентной ставки по кредитам для субъектов малого предпринимательства по значимым для города секторам экономики.
Организация и участие в обучающих семинарах, курсах профессиональной подготовки, тренинг-семинарах, мастер-классах, "круглых" столах, конференциях по различным аспектам предпринимательской деятельности, в т. ч. по отраслевым направлениям.
Организация и участие в выставках-ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей, участие в республиканских мероприятиях: "Лучший продукт года", "Марка качества" и др.
Таблица 73
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
малого предпринимательства <*>
|
N |
Наименование проекта |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Развитие |
Всего |
40878,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
40865,5 | |
|
2008 |
801,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
800,0 | ||
|
2009 |
795,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
790,0 | ||
|
2010 |
1312,5 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
1306,5 | ||
|
2011 |
745,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
745,0 | ||
|
2008 - |
3654,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
3641,5 | ||
|
2012 - |
37224,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37224,0 | ||
|
1. |
Мероприятия МЦП |
Всего |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
0,0 |
|
2008 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 | ||
|
2009 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2. |
Строительство |
Всего |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 | ||
|
2010 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 | ||
|
2011 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
3. |
Многофункциональный |
Всего |
2166,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2166,5 |
|
2008 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 | ||
|
2009 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 | ||
|
2010 |
616,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616,5 | ||
|
2011 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
4. |
Многофункциональный |
Всего |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 | ||
|
2010 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
5. |
Создание технопарка |
Всего |
37709,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37709,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 | ||
|
2010 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 | ||
|
2011 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 | ||
|
2012 - |
37624,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37624,0 | ||
|
5.1. |
Строительство завода |
Всего |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 | ||
|
2010 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 | ||
|
2011 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
5.2. |
Переработка |
Всего |
17280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17280,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
17280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17280,0 | ||
|
5.3. |
Создание |
Всего |
3744,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3744,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
3744,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3744,0 | ||
|
5.4. |
Производство |
Всего |
16200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16200,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
16200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16200,0 | ||
|
5.5. |
Организация |
Всего |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
<*> Мероприятия по малому предпринимательству указаны в подразделах 4.1, 4.3 раздела 4.
<**> При получении дополнительных доходов сумма будет уточнена.
Таблица 74
Организационные мероприятия в сфере малого
предпринимательства
|
Мероприятия |
Ожидаемый результат |
|
Задача N 1. Развитие инновационного предпринимательства: привлечение | |
|
Создание банка инновационных идей |
Качественно новый уровень |
|
Проведение конкурса и экспертиза | |
|
Предоставление грантов призерам | |
|
Привлечение инвесторов для реализации | |
|
Задача N 2. Содействие развитию предпринимательской активности с | |
|
Предоставление поручительств под |
Обеспечение доступности кредитных |
|
Компенсация части процентной ставки | |
|
Обеспечение равного доступа к | |
|
Сбор и предоставление информации о | |
|
Содействие развитию инфраструктуры | |
|
Развитие инфраструктуры торговли, | |
|
Организация участия субъектов малого | |
|
Задача N 3. Пропаганда предпринимательской деятельности, продвижение | |
|
Организация и участие в выставках - |
Стимулирование предпринимательской |
|
Информационная и методическая |
Соответствие товаров и услуг |
|
Организация и участие в обучающих |
Повышение квалификации |
|
Размещение в СМИ информации о |
Информирование городского |
|
Размещение и поддержка информационной | |
|
Проведение отраслевых конкурсов |
Расширение контактов между |
4.1.7. Развитие трудового потенциала
Реализация стратегии развития города, его комплексной и промышленной политики во многом зависит от решения задач трудового (кадрового) обеспечения развития.
Цель развития трудового потенциала - это повышение качества и конкурентоспособности кадров для развития экономики города Улан-Удэ, повышение эффективности содействия занятости населения.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 75
Индикаторы рынка труда
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Уровень общей |
9,5 - 9,3 |
8,8 - 8,5 |
8,5 - 8,0 |
8,0 - 7,5 |
5,0 - 4,0 |
|
Уровень регистрируемой |
1 - 1,2 |
0,9 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
|
Уровень трудоустройства |
45,9 |
45,9 |
46,0 |
47,0 |
55,0 |
|
Уровень трудоустройства |
17,0 |
17,0 |
17,5 |
20 |
25 |
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
Таблица 76
Организационные мероприятия по развитию трудового потенциала
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Задача N 1. Сохранение и рациональное использование кадрового потенциала | |
|
Организация работы Совета директоров |
Улучшение взаимодействия органов |
|
Задача N 2. Повышение конкурентоспособности производственных кадров | |
|
Содействие развитию системы |
Повышение уровня профессионализма |
|
Задача N 3. Реализация мероприятий по содействию занятости населения | |
|
Реализация Программы содействия |
Снижение уровня общей безработицы |
Таблица 77а
Реализация мероприятий в сфере занятости населения
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Всего |
Всего |
55,92 |
38,03 |
0 |
3,15 |
14,74 | |
|
2008 |
13,07 |
9,79 |
0 |
0 |
3,28 | ||
|
2009 |
14,17 |
9,32 |
0 |
1,05 |
3,8 | ||
|
2010 |
14,36 |
9,49 |
0 |
1,05 |
3,83 | ||
|
2011 |
14,3 |
9,43 |
0 |
1,05 |
3,83 | ||
|
Организация |
Всего |
11,65 |
2,73 |
0,0 |
0,81 |
8,11 | |
|
2008 |
2,68 |
0,67 |
0,0 |
0,0 |
2,01 | ||
|
2009 |
2,97 |
0,68 |
0,0 |
0,27 |
2,02 | ||
|
2010 |
2,99 |
0,69 |
0,0 |
0,27 |
2,04 | ||
|
2011 |
2,99 |
0,69 |
0,0 |
0,27 |
2,04 | ||
|
Организация |
Всего |
13,54 |
4,57 |
0,0 |
2,34 |
6,63 | |
|
2008 |
2,42 |
1,15 |
0,0 |
0,0 |
1,27 | ||
|
2009 |
3,7 |
1,14 |
0,0 |
0,78 |
1,78 | ||
|
2010 |
3,71 |
1,14 |
0,0 |
0,78 |
1,79 | ||
|
2011 |
3,71 |
1,14 |
0,0 |
0,78 |
1,79 | ||
|
Организация |
Всего |
30,73 |
30,73 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
2008 |
7,97 |
7,97 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
7,66 |
7,66 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
7,6 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 77б
Мероприятия по созданию рабочих мест и повышению занятости
населения г. Улан-Удэ на 2годы
|
N |
Наименование сектора экономики |
Количество |
|
2008 г. | ||
|
1. |
Промышленность |
203 |
|
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
1177 |
|
3. |
Транспорт |
200 |
|
4. |
Связь |
20 |
|
5. |
Другие отрасли |
638 |
|
Всего: |
2238 | |
|
2009 г. | ||
|
1. |
Промышленность |
100 |
|
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
1500 |
|
3. |
Транспорт |
300 |
|
4. |
Связь |
50 |
|
5. |
Другие отрасли |
1050 |
|
Всего: |
3000 | |
|
2010 г. | ||
|
1. |
Промышленность |
200 |
|
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
1500 |
|
3. |
Транспорт |
400 |
|
4. |
Связь |
100 |
|
5. |
Другие отрасли |
1800 |
|
Всего: |
4000 | |
|
Итого |
9238 |
4.2. Повышение уровня и качества жизни населения
4.2.1. Развитие социальной сферы
Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение качества жизни населения города Улан-Удэ.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 78
Индикаторы социального развития
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Средняя |
64 |
65,3 |
66,6 |
67,8 |
71,0 - 73,0 |
|
Денежные доходы в |
14,2 - 14,6 |
15,9 - 16,7 |
17,5 - 19,1 |
18,0 - 19,5 |
50 - 60 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию социальной сферы:
Обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища.
Реализация Программы демографического развития г. Улан-Удэ.
Модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализацию "теневой" заработной платы.
Обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом.
Создание многофункциональных центров по оказанию услуг по принципу "одного окна".
Упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья.
Развитие телекоммуникационных сетей и скоростного Интернета.
Строительство и реконструкция транспортных развязок, мостов, подземных и наземных пешеходных переходов.
Обеспечение населения водой питьевого качества.
Таблица 79
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Повышение уровня и качества жизни населения"
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | |||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | ||
|
Всего |
60136,3 |
8734,3 |
6455,6 |
16754,6 |
28191,7 | |
|
2008 |
3816,1 |
1850,9 |
594,6 |
504,5 |
866,0 | |
|
2009 |
3661,4 |
1539,0 |
668,2 |
463,6 |
990,5 | |
|
2010 |
2892,2 |
1096,3 |
324,6 |
473,7 |
997,6 | |
|
2011 |
1071,3 |
490,4 |
81,6 |
399,3 |
100,0 | |
|
2 |
11440,9 |
4976,6 |
1669,0 |
1841,1 |
2954,1 | |
|
2 |
48695,3 |
3757,7 |
4786,5 |
14913,5 |
25237,6 |
4.2.2. Социальная защита населения
Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение дополнительных социальных гарантий граждан, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и города Улан-Удэ.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 71
Индикаторы социальной защиты населения
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Охват подпиской на |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Охват детей, находящихся в |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
На достижение индикаторов будут направлены финансовые средства:
Таблица 72
Финансирование мероприятий социальной защиты населения
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год | |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет |
55,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет городского округа |
9,2 |
10,0 |
11,0 |
0,0 |
|
Привлеченные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Дальнейшее повышение уровня жизни населения и решение социальных задач на среднесрочную перспективу предполагается за счет:
повышения экономической эффективности расходов бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области социальной защиты населения;
круглогодичного мониторинга желающих отдохнуть в детских оздоровительных учреждениях;
обеспечения доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений (торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации);
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств городского бюджета (ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов);
комплексной информатизации для формирования социальных паспортов всех получателей социальной помощи с отражением в них степени нуждаемости и размеров оказанной помощи;
реализации Концепции развития круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ;
содействия в организации работы многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу работы клиентской службы "одного окна".
Таблица 73
Реализация инвестиционных проектов социальной защиты
населения
|
N |
Наименование |
Срок |
Объем финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
феде - |
республи- |
бюджет |
собственные и | |||
|
Всего |
721,2 |
0,0 |
565,8 |
155,4 |
0,0 | ||
|
2008 |
64,2 |
0,0 |
55,0 |
9,2 |
0,0 | ||
|
2009 |
32,0 |
0,0 |
22,0 |
10,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2 |
107,2 |
0,0 |
77,0 |
30,2 |
0,0 | ||
|
2 |
614,0 |
0,0 |
488,8 |
125,2 |
0,0 | ||
|
1 |
Строительство |
Всего |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2 |
Строительство |
Всего |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2008 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
3 |
МЦП |
Всего |
614,0 |
0,0 |
488,8 |
125,2 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
614,0 |
0,0 |
488,8 |
125,2 |
0,0 | ||
|
4 |
МЦП "Старшему |
Всего |
26,7 |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
0,0 |
|
2008 |
9,2 |
0,0 |
0,0 |
9,2 |
0,0 | ||
|
2009 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
0,0 | ||
|
2010 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
5 |
МЦП "Проведение |
Всего |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
|
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2009 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 | ||
|
2010 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 | ||
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2012 - |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> Объемы финансирования по объектам федеральной и республиканской собственности указаны согласно ПСЭР РБ.
Таблица 74
Организационные мероприятия в области социальной защиты
населения
|
Мероприятия |
Эффективность программных |
|
Задача N 1. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности | |
|
Проведение социально значимых |
Обеспечение социальной реабилитации |
|
Задача N 2. Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений | |
|
Принятие строительных объектов с |
Интеграция инвалидов в общественную |
|
Задача N 3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных | |
|
Льготная подписка ветеранов и |
Улучшение социально-экономического |
4.2.3. Развитие образования
Основной целью развития образования на среднесрочную перспективу является обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных школах и финансовое обеспечение этих гарантий, рост эффективности управления в системе образования.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 75
Индикаторы развития образования и науки
|
Индикаторы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2017 год |
|
Удельный вес лиц, сдавших |
83 |
83,5 |
84 |
84,1 |
85 |
|
Удельный вес лиц, |
32,9 |
33 |
33,2 |
33,3 |
34,1 |
|
Численность учащихся, |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,8 |
15 |
|
Средняя наполняемость |
24,5 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Число учеников в |
40537 |
41137 |
42200 |
45000 |
50000 |
|
Доля общеобразовательных | |||||
|
на нормативное подушевое |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
на новую (отраслевую) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Охват детей дошкольным |
53 |
60 |
65 |
70 |
100 |
|
Количество автономных |
2 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Среднемесячная заработная |
7706 |
10017 |
13012 |
16785 |
34858 |
|
Численность занятых, чел. |
9500 |
9491 |
9500 |
9600 |
9700 |
Для достижения поставленной цели необходимо направить следующие финансовые ресурсы:
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |


