Социально-экономическая эффективность программы выражается:
- в повышении безопасности дорожного движения;
- в оживлении социальной сферы села;
- в доступности для жителей сельских населенных пунктов медицинских услуг, услуг образования и культуры;
- в создании благоприятных жилищных условий в сельской местности;
- в сокращении потерь сельскохозяйственной продукции при ее транспортировке.
3.4.3 Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий
Основой стратегической целью по развитию инфраструктуры связи на период до 2015 года являются:
-сохранение абонентской базы (сокращение оттока абонентов) при обеспечении максимально высокого уровня доходов от новых услуг;
- удовлетворение возникающего спроса на услуги телефонной связи;
- внедрение и развитие новых востребованных услуг связи;
-выполнение требований, установленных в нормативных правовых актах для существующих сетей связи;
-постепенный переход от технологии коммутации каналов к коммутации пакетов;
-повышение уровня качества предоставляемых услуг;
-обеспечение заданных параметров надежности и устойчивости функционирования сетей связи;
-интеграция различных телекоммуникационных технологий в единые сети.
План развития сетей местной телефонной связи Мамадышского муниципального района в среднесрочной перспективе состоит из следующих пунктов:
- расширение распределительной телефонной сети для предоставления услуг телефонии, широкополосного интернета и интерактивного телевидения «Летай TV»;
- ликвидация воздушных линий связи на подземные кабельные линии связи ;
-установка телекоммуникационных шкафов в населенных пунктах Мамадышского муниципального района (Нижний Шандер, Верхние Яки, Баскан, Верхний Берсут, Владимирово, Нурма и другие населенные пункты);
-проведение капитального ремонта линий связи в г. Мамадыш и населенных пунктах Мамадышского муниципального района;
- 100% охват всех АТС волоконно-оптической линией связи.
3.4.4 Земельные отношения и управление муниципальным имуществом
Главная цель управления земельно-имущественными отношениями – организация муниципальной собственности, ее использование и преобразование сообразно с требованиями и условиями очередного этапа развития рыночной экономики, придерживаясь действующей системы управления. Последняя включает механизмы регулирования взаимных отношений между субъектами собственности. Механизм управления в рассматриваемой сфере – это совокупность элементов, средств, методов и инструментов взаимодействия субъектов управления между собой и с другими хозяйствующими субъектами при продаже, сдаче в аренду, концессии имущественных объектов с учетом влияния политических, социальных, макроэкономических, институциональных факторов внешней среды.
Система управления земельно-имущественными отношениями создается и работает для удовлетворения экономических и социальных интересов собственников, арендаторов, государства и общества. Она стремится наилучшим образом использовать недвижимое имущество как предмет потребления, реального и инвестиционного активов. Среди наиболее значимых задач, от успешного решения которых зависит эффективное функционирование системы управления муниципальной собственностью, выделяют обеспечение:
- использования всех муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью и развития рынка недвижимости, в первую очередь, рынка земли;
- увеличения объемов и повышения качества предоставляемых услуг покупателям и арендаторам;
- позитивного взаимодействия с органами государственной власти.
Для выполнения поставленных задач необходимо осуществить:
- определение критериев оценки эффективности управления муниципальным имуществом (активами);
- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и обеспечение перечисления в бюджет части их прибыли.
Основным условием увеличения поступлений за землю в бюджет является повышение эффективности использования земельных ресурсов в результате максимально возможного вовлечения земельных участков в оборот, создания системы учета земельных участков, позволяющей обеспечить перераспределение их под контролем государства как в хозяйственных, так и в иных целях.
Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования необходимо в первую очередь провести работы по созданию и актуализации планово-картографического материала территории района, осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, увеличить процент вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков путем перераспределения неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права муниципальной собственности на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.
Комплексный подход к решению указанных задач позволит в возможно короткие сроки создать эффективную систему учета земельных участков, разработать механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель района, увеличить бюджетные поступления за землю. Помимо этого необходимо учитывать, что проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на кадастровый учет способствуют стимулированию налоговых поступлений в местный бюджет. Поступления за землю в местный бюджет являются целью создания основ эффективного управления земельными ресурсами Мамадышского муниципального района.
Таблица 66 - Прогноз поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет Мамадышского муниципального района на годы
№п\п | Виды доходов | Прогноз, тыс. руб | ||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | ||
1. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 152,0 | 110,75 | 118,22 | 124,23 | 127,0 |
2. | Доходы от реализации имущества, в части основных средств | 60 | - | - | - | - |
3. | Доходы от реализации имущества, в части материальных запасов | - | 60 | - | - | - |
4. | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1365,0 | 788,42 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1571 | 1358 | 1258 | 1176 | 1090 |
3.5. Основные направления бюджетной политики. Совершенствование качества управления муниципальными финансами
Основными направлениями бюджетной политики Мамадышского муниципального района являются:
- обеспечение устойчивости бюджетной системы на территории Мамадышского муниципального района;
- сдерживание роста расходов консолидированного бюджета Мамадышского муниципального района;
- организация работы по оптимизации численности работников бюджетной сферы и муниципальных служащих Мамадышского муниципального района;
- финансирование бюджетных учреждений, ориентированное на результат;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
- создание стимулов для повышения качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;
- дальнейшее совершенствование управления исполнения бюджета Мамадыщского муниципального района и бюджетов сельских поселений с целью повышения эффективности и строгого соблюдения бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса;
- обеспечение сбалансированности бюджета Мамадышского муниципального района и бюджетов сельских поселений с целью обеспечения безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами Мамадышского муниципального района;
- дальнейшая оптимизация и реструктуризация сети муниципальных бюджетных учреждений при сохранении качества и объёмов оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг;
- обеспечение выполнения условий по выделению средств из бюджета Мамадышского муниципального района исходя из условий и объёмов обеспечения софинансирования из бюджета Республики Татарстан в 2011 году инвестиционных проектов, федеральных целевых программ, а также иных проектов и мероприятий;
- обеспечение полного учёта имущества, находящегося в собственности Мамадышского муниципального района;
- осуществление расходов по финансированию переданных полномочий Республики Татарстан за счёт и в пределах субвенций, поступивших из бюджета Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством;
- принятие главными распорядителями и получателями средств бюджета Мамадышского муниципального района расходных обязательств исключительно в пределах утверждённых и доведённых до них лимитов бюджетных обязательств с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств;
- формирование межбюджетных отношений между муниципальным образованием Мамадышский муниципальный район и сельскими поселениями Мамадышского муниципального района исходя из условий бюджетной обеспеченности поселений и стимулирования сохранения и развития налогового потенциала поселений;
- при введение новой системы оплаты труда работников бюджетных учреждений предусматривать вопросы повышения заработной платы конкретного работника на основе повышения эффективности стимулирующих выплат к заработной плате с учетом результативности и качества его труда, за счёт экономии средств по результатам проведения мероприятий по оптимизации сети бюджетных учреждений, численности бюджетных работников и органов местного самоуправления;
- при формировании проектов бюджетов муниципальных образований использовать муниципальные задания для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных услуг, выполнения работ.
Основными направлениями налоговой политики Мамадышского муниципального района являются:
- осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и полного поступления в бюджет Мамадышского муниципального района налогов, сборов и иных обязательных платежей и динамики задолженности по налогам;
- активизация работы по легализации заработной платы;
-взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупнейшими налогоплательщиками, расположенными на территории Мамадышского муниципального района, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств в бюджет Мамадышского муниципального района;
- повышение качества администрирования доходов бюджета Мамадышского муниципального района;
- улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Мамадышского муниципального района;
- обеспечение полноты поступления в местный бюджет арендной платы за землю путем усиления муниципального контроля за использованием земельных участков;
- увеличение поступлений неналоговых доходов (доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности) в бюджет Мамадышского муниципального района;
- организация усилений работы органов местного самоуправления муниципальных образований в Мамадышском муниципальном районе по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального района и в первую очередь, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения, расположенных на территории муниципальных образований в Мамадышском муниципальном районе.
Прогнозирование доходной базы бюджета Мамадышского муниципального района осуществляется исходя из реальной ситуации в экономике района, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на очередной финансовый год, исходя из анализа фактического исполнения доходной части бюджета за гг.
3.6. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года предусмотрено реализация мероприятий по переходу на предоставление услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления возможно при проведении следующих мероприятий:
1. Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.
Разработка административных регламентов должна осуществляется на основании примерного перечня муниципальных услуг, подготовленного Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан и Министерством экономики Республики Татарстан, с учетом реального предоставления услуг в Мамадышском муниципальном районе.
Для систематизации решения данной задачи необходимо разработать и утвердить план-график разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.
2. Обязательное включение в Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан:
· предоставляемых органами местного самоуправлении;
· являющихся необходимыми и обязательными для предоставления;
· оказываемых организациями, в которых размещается муниципальное задание.
При этом необходимо руководствоваться постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан"».
3. Создание на муниципальном уровне информационной системы, позволяющей осуществлять обмен сведениями, находящимися в ведении ОМСУ, необходимыми для предоставления услуг органами власти. Также необходимо предусмотреть возможность интеграции данной системы с аналогичными системами федеральных и региональных органов власти.
4. Перевод в электронный вид предоставления муниципальных услуг.
При переходе на предоставление муниципальных услуг в электроном виде целесообразно руководствоваться постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О Плане перехода на предоставление государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде в Республике Татарстан», не исключая также возможность перевода в электронный вид иных муниципальных услуг, не отраженных в указанном постановлении.
5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Необходимо определить учредителей, предполагаемый перечень органов, которые будут предоставлять услуги в МФЦ; перечень услуг, оказываемых в МФЦ с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных услуг)» и Методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; адрес помещения для размещения МФЦ; необходимость в заключении соглашений о взаимодействии между МФЦ и органами, предоставляющими услуги, и создании удаленных клиентских пунктов.
При создании МФЦ целесообразно учитывать обеспечение принципа пешей доступности. Должен быть обоснован выбор принципа создания МФЦ - «одно окно» или «одна дверь».
6. Разработка и внедрение административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля органами местного самоуправления.
РАЗДЕЛ IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Предусмотренная Программой активная экономическая и социальная политика, направленная на развитие конкурентных преимуществ и компетенций Мамадышского муниципального района, позволит максимально нивелировать отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса, создаст условия для долгосрочного повышения конкурентоспособности экономики района, что, в свою очередь, станет основой для повышения качества и уровня жизни населения.
Основными результатами реализации Программы станут:
- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни, создание предпосылок для стабилизации численности населения и последующего демографического роста;
- устранение структурных диспропорций и развитие рынка труда, обеспечение уровня безработицы на социально-приемлемом уровне;
- создание современной социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества и уровня обеспеченности населения важнейшими социальными услугами;
- сокращение дифференциации доходов населения, снижение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных групп населения;
- диверсификация экономики района, повышение ее конкурентоспособности, увеличение доли продукции товаропроизводителей района на республиканском и российском рынках;
- рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;
-обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики;
- улучшение экологической ситуации, исключение вероятности экологических катастроф, минимизация экологических рисков при создании новых производств;
Прогноз основных индикаторов Программы социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на годы представлен в разделе 3.1.
Реализация государственной политики в социальной сфере позволит максимально уменьшить отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса и не допустить снижения уровня жизни населения республики. Будет создана основа для последовательного сокращения масштабов бедности, «разрывов» в уровне жизни различных социальных групп и созданы условия для реального роста денежных доходов населения.
В результате среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году возрастет относительно 2010 года не менее, чем в 1,44 раза и составит 15000 рублей.
Будет решен комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения, государственной молодежной политики, установления общественного порядка, жилищно-коммунального хозяйства, направленных на обеспечение благополучия, безопасности и комфортных условий для населения республики.
Реализация программных мероприятий в комплексе позволит стабилизировать численность трудоспособного населения, снизить материнскую, младенческую и детскую смертность, стабилизировать численность детского населения, как главного человеческого ресурса социально-экономического развития района.
Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами Программы позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально-приемлемом уровне. В результате уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения в 2015 году составит 1,2 % .
В рамках реализации Программы будет обеспечено строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, дальнейшая газификация населенных пунктов, строительство дорог и объектов социально-культурной сферы. Особое внимание будет уделено улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Это позволит ввести в эксплуатацию 119,7 тыс. кв. м. общей площади жилья, улучшить жилищные условия семей за счет вновь построенного жилья, увеличить среднюю обеспеченность жильем.
Решение задач, направленных на сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения района станет возможным благодаря формированию диверсифицированного, динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса, способного обеспечить экономический рост, развитие благоприятного предпринимательского климата и высокой деловой активности в районе.
Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики позволят улучшить обеспеченность предприятий основных отраслей экономики республики высококвалифицированными кадрами.
Реализация программных мероприятий создаст организационно-экономические условия, обеспечивающие повышение эффективности агропромышленного производства, обеспечит рост объемов производства агропромышленной продукции до уровня обеспечения максимально возможной потребности республики необходимым количеством продовольствия собственного производства по доступным для населения ценам.
В результате к 2015 году увеличится объем валовой продукции сельского хозяйства на 102 % к уровню 2010 года и составит 1319,8 млн. рублей.
Розничный товарооборот в 2015 году увеличится до 2188,6 млн. рублей или в 1,27 раза к уровню 2010 года.
Получат развитие прогрессивные формы обслуживания населения. За счет перепрофилирования увеличится количество магазинов в формате «удобного магазина», расположенного в радиусе территориальной и пешеходной доступности населения, торговых сетей, осуществляющих продажу социально-значимых продовольственных товаров с минимальной торговой наценкой, удовлетворяющих потребность малообеспеченных слоёв населения.
РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, которая:
· определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;
· осуществляет общую координацию по выполнению программных мероприятий и проектов, регулярный мониторинг и оценку их результативности;
· организует контроль за ходом реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории Мамадышского муниципального района;
· проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;
· обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых на реализацию программных мероприятий финансовых средств;
· обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений по ее корректировке.
При организации управления Программой и контроля за ходом ее реализации будет использоваться схема, которая применялась при реализации предшествующих среднесрочных программ социально-экономического развития - Программы социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на годы.
Сроки и порядок представления отчетности по реализации Программы определяются исполнительным комитетом Мамадышского муниципального района.
Приложение 1 Консолидированный бюджет (в условиях изменения законодательства)на годы | |||||
тыс. руб. | |||||
Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |
ДОХОДЫ | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе: | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Налог на доходы физических лиц | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6548,0 | 6941,0 | 7323,0 | 7330,0 | 7335,0 |
Упрощенная система налогообложения | 1200,0 | 1253,0 | 1314,0 | 1320,0 | 1325,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 342,0 | 243,2 | 243,2 | 245,2 | 247,1 |
Налог на имущество физических лиц | 286,0 | 3050,0 | 3218,0 | 3240,0 | 3260,0 |
Земельный налог | 6679,0 | 10434,0 | 10746,0 | 10800,0 | 10850,0 |
Государственная пошлина | 8427,0 | 8427,0 | 8427,0 | 8427,0 | 8427,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 384,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2111,0 | 2111,0 | 2111,0 | 2111,0 | 2111,0 |
Прочие неналоговые доходы | 9116,0 | 4007,0 | 4052,0 | 4081,0 | 4100,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 |
Дотации | 28013,0 | 22545,0 | 25981,0 | 7520,0 | 7520,0 |
Субвенции | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Субсидии | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Иные доходы | 196,8 | 126,0 | 126,0 | 227,5 | 230,5 |
РАСХОДЫ | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 58008,0 | 53907,5 | 53089,5 | 57084,0 | 59321,0 |
40767,0 | 37779,7 | 37911,1 | 41378,0 | 44789,0 | |
Образование | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 55352,4 | 57060,9 | 57813,0 | 45860,0 | 50700,0 |
Здравоохранение и спорт | 58778,6 | 58841,9 | 60755,5 | 65800,0 | 69380,0 |
Социальная политика | 7729,0 | 6520,0 | 6846,0 | 7214,0 | 7600,0 |
Прочие расходы | 6716,0 | 2151,8 | 0 | 8220,0 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дефицит (-), профицит (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 2 | |||||||
Основные показатели социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на годы | |||||||
№ | Показатели | Единица измерения | 2011г. | 2012г. | 2013г. | ||
2014г. | 2015г. | ||||||
1.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 45,30 | 45,40 | 45,70 | 45,80 | 45,9 |
1.1.1 | темп роста к предыдущему году | % | 99,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
1.2 | Экономический оборот района | млн. руб. | 7050,0 | 7545,0 | 8100,0 | 8635,0 | 9245,0 |
1.2.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 104,20 | 105,00 | 105,50 | 106,50 | 105,7 |
1.3. | Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте | % | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 32,00 |
1.4. | Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (в действующих ценах) | млн. руб. | 2758,9 | 2952,1 | 3158,7 | 3379,8 | 3683,9 |
1.5.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 99,50 | 101,4 | 101,8 | 102,2 | 102,9 |
1.5.2 | индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,0 |
1.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства по малым и средним предприятиям (в действующих ценах) | млн. руб. | 1920,5 | 1990,8 | 2100,5 | 2255,0 | 2450,0 |
1.6.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 102,5 | 103,0 | 104,0 | 104,2 | 104,3 |
1.6.2 | индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 103,5 | 103,4 | 105,5 | 107,3 | 108,6 |
1.7 | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) | млн. руб. | 1293,7 | 1355,0 | 1376,7 | 1389,2 | 1400,8 |
1.7.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 143,40 | 102,90 | 104,20 | 104,10 | 104 |
1.8 | Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % | 103,20 | 104,00 | 104,20 | 105,20 | 108,2 |
1.9 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) | млн. руб. | 343,5 | 390,0 | 400,0 | 410,0 | 450,0 |
1.9.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 106,20 | 106,10 | 105,20 | 107,70 | 106,5 |
1.10 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 1728,8 | 1893,0 | 2067,2 | 2263,5 | 2467,3 |
1.10.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 106,5 | 109,5 | 109,2 | 109,5 | 109,0 |
1.11 | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 315,0 | 330,0 | 345,0 | 360,0 | 375,0 |
в том числе: | |||||||
1.11.1 | бытовые услуги | млн. руб. | 37,0 | 37,5 | 37,8 | 38,1 | 38,7 |
1.11.2 | млн. руб. | 141,5 | 142,1 | 142,7 | 142,9 | 143,0 | |
1.11.3 | жилищные услуги | млн. руб. | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,8 |
1.11.4 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
в том числе: | |||||||
1.11.5 | по бытовым услугам | % | 101,40 | 101,30 | 100,80 | 100,90 | 100,9 |
1.11.6 | по коммунальным услугам | % | 101,20 | 100,40 | 100,40 | 100,10 | 100,0 |
1.11.7 | по жилищным услугам | % | 101,90 | 101,40 | 102,20 | 102,60 | 102,60 |
1.12 | Численность трудовых ресурсов | тыс. чел. | 26,00 | 25,90 | 25,90 | 26,00 | 26,00 |
1.13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая ) - всего | тыс. чел. | 19,30 | 19,50 | 19,70 | 20,00 | 20,00 |
1.14 | Фонд заработной платы - всего | млн. руб. | 1267,4 | 1305,6 | 1396,9 | 1494,7 | 1575,0 |
1.15 | Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника - всего | руб. | 10950,00 | 12900,00 | 14200,00 | 16800,00 | 18000,00 |
1.16 | Численность безработных зарегистрированных в службах занятости (на конец периода) | чел. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
1.17 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,2 |
1.18 | Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | руб. | 8207,00 | 8945,60 | 10019,00 | 11221,40 | 12600,00 |
1.19.1 | темп роста к предыдущему году | % | 116,80 | 109,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
1.2 | Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего | млн. руб. | 575,3 | 553,1 | 559,1 | 594,2 | 617,4 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |


