Социально-экономическая эффективность программы выражается:

- в повышении безопасности дорожного движения;

- в оживлении социальной сферы села;

- в доступности для жителей сельских населенных пунктов медицинских услуг, услуг образования и культуры;

- в создании благоприятных жилищных условий в сельской местности;

- в сокращении потерь сельскохозяйственной продукции при ее транспортировке.

3.4.3 Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий

Основой стратегической целью по развитию инфраструктуры связи на период до 2015 года являются:

-сохранение абонентской базы (сокращение оттока абонентов) при обеспечении максимально высокого уровня доходов от новых услуг;

- удовлетворение возникающего спроса на услуги телефонной связи;

- внедрение и развитие новых востребованных услуг связи;

-выполнение требований, установленных в нормативных правовых актах для существующих сетей связи;

-постепенный переход от технологии коммутации каналов к коммутации пакетов;

-повышение уровня качества предоставляемых услуг;

-обеспечение заданных параметров надежности и устойчивости функционирования сетей связи;

-интеграция различных телекоммуникационных технологий в единые сети.

План развития сетей местной телефонной связи Мамадышского муниципального района в среднесрочной перспективе состоит из следующих пунктов:

- расширение распределительной телефонной сети для предоставления услуг телефонии, широкополосного интернета и интерактивного телевидения «Летай TV»;

- ликвидация воздушных линий связи на подземные кабельные линии связи ;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-установка телекоммуникационных шкафов в населенных пунктах Мамадышского муниципального района (Нижний Шандер, Верхние Яки, Баскан, Верхний Берсут, Владимирово, Нурма и другие населенные пункты);

-проведение капитального ремонта линий связи в г. Мамадыш и населенных пунктах Мамадышского муниципального района;

- 100% охват всех АТС волоконно-оптической линией связи.

3.4.4 Земельные отношения и управление муниципальным имуществом

Главная цель управления земельно-имущественными отношениями – организация муниципальной собственности, ее использование и преобразование сообразно с требованиями и условиями очередного этапа развития рыночной экономики, придерживаясь действующей системы управления. Последняя включает механизмы регулирования взаимных отношений между субъектами собственности. Механизм управления в рассматриваемой сфере – это совокупность элементов, средств, методов и инструментов взаимодействия субъектов управления между собой и с другими хозяйствующими субъектами при продаже, сдаче в аренду, концессии имущественных объектов с учетом влияния политических, социальных, макроэкономических, институциональных факторов внешней среды.

Система управления земельно-имущественными отношениями создается и работает для удовлетворения экономических и социальных интересов собственников, арендаторов, государства и общества. Она стремится наилучшим образом использовать недвижимое имущество как предмет потребления, реального и инвестиционного активов. Среди наиболее значимых задач, от успешного решения которых зависит эффективное функционирование системы управления муниципальной собственностью, выделяют обеспечение:

- использования всех муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

- увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью и развития рынка недвижимости, в первую очередь, рынка земли;
- увеличения объемов и повышения качества предоставляемых услуг покупателям и арендаторам;
- позитивного взаимодействия с органами государственной власти.

Для выполнения поставленных задач необходимо осуществить:

- определение критериев оценки эффективности управления муниципальным имуществом (активами);

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и обеспечение перечисления в бюджет части их прибыли.

Основным условием увеличения поступлений за землю в бюджет является повышение эффективности использования земельных ресурсов в результате максимально возможного вовлечения земельных участков в оборот, создания системы учета земельных участков, позволяющей обеспечить перераспределение их под контролем государства как в хозяйственных, так и в иных целях.

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования необходимо в первую очередь провести работы по созданию и актуализации планово-картографического материала территории района, осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, увеличить процент вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков путем перераспределения неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права муниципальной собственности на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.

Комплексный подход к решению указанных задач позволит в возможно короткие сроки создать эффективную систему учета земельных участков, разработать механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель района, увеличить бюджетные поступления за землю. Помимо этого необходимо учитывать, что проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на кадастровый учет способствуют стимулированию налоговых поступлений в местный бюджет. Поступления за землю в местный бюджет являются целью создания основ эффективного управления земельными ресурсами Мамадышского муниципального района.

Таблица 66 - Прогноз поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет Мамадышского муниципального района на годы

№п\п

Виды доходов

Прогноз, тыс. руб

2011 г.

2012 г.

2013 г

2014 г.

2015 г.

1.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

152,0

110,75

118,22

124,23

127,0

2.

Доходы от реализации имущества, в части основных средств

60

-

-

-

-

3.

Доходы от реализации имущества, в части материальных запасов

-

60

-

-

-

4.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1365,0

788,42

500,0

500,0

500,0

5.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1571

1358

1258

1176

1090

3.5. Основные направления бюджетной политики. Совершенствование качества управления муниципальными финансами

Основными направлениями бюджетной политики Мамадышского муниципального района являются:

- обеспечение устойчивости бюджетной системы на территории Мамадышского муниципального района;

- сдерживание роста расходов консолидированного бюджета Мамадышского муниципального района;

- организация работы по оптимизации численности работников бюджетной сферы и муниципальных служащих Мамадышского муниципального района;

- финансирование бюджетных учреждений, ориентированное на результат;

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;

- создание стимулов для повышения качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;

- дальнейшее совершенствование управления исполнения бюджета Мамадыщского муниципального района и бюджетов сельских поселений с целью повышения эффективности и строгого соблюдения бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности бюджета Мамадышского муниципального района и бюджетов сельских поселений с целью обеспечения безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами Мамадышского муниципального района;

- дальнейшая оптимизация и реструктуризация сети муниципальных бюджетных учреждений при сохранении качества и объёмов оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг;

- обеспечение выполнения условий по выделению средств из бюджета Мамадышского муниципального района исходя из условий и объёмов обеспечения софинансирования из бюджета Республики Татарстан в 2011 году инвестиционных проектов, федеральных целевых программ, а также иных проектов и мероприятий;

- обеспечение полного учёта имущества, находящегося в собственности Мамадышского муниципального района;

- осуществление расходов по финансированию переданных полномочий Республики Татарстан за счёт и в пределах субвенций, поступивших из бюджета Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством;

- принятие главными распорядителями и получателями средств бюджета Мамадышского муниципального района расходных обязательств исключительно в пределах утверждённых и доведённых до них лимитов бюджетных обязательств с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств;

- формирование межбюджетных отношений между муниципальным образованием Мамадышский муниципальный район и сельскими поселениями Мамадышского муниципального района исходя из условий бюджетной обеспеченности поселений и стимулирования сохранения и развития налогового потенциала поселений;

- при введение новой системы оплаты труда работников бюджетных учреждений предусматривать вопросы повышения заработной платы конкретного работника на основе повышения эффективности стимулирующих выплат к заработной плате с учетом результативности и качества его труда, за счёт экономии средств по результатам проведения мероприятий по оптимизации сети бюджетных учреждений, численности бюджетных работников и органов местного самоуправления;

- при формировании проектов бюджетов муниципальных образований использовать муниципальные задания для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных услуг, выполнения работ.

Основными направлениями налоговой политики Мамадышского муниципального района являются:

- осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и полного поступления в бюджет Мамадышского муниципального района налогов, сборов и иных обязательных платежей и динамики задолженности по налогам;

- активизация работы по легализации заработной платы;

-взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупнейшими налогоплательщиками, расположенными на территории Мамадышского муниципального района, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств в бюджет Мамадышского муниципального района;

- повышение качества администрирования доходов бюджета Мамадышского муниципального района;

- улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Мамадышского муниципального района;

- обеспечение полноты поступления в местный бюджет арендной платы за землю путем усиления муниципального контроля за использованием земельных участков;

- увеличение поступлений неналоговых доходов (доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности) в бюджет Мамадышского муниципального района;

- организация усилений работы органов местного самоуправления муниципальных образований в Мамадышском муниципальном районе по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального района и в первую очередь, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения, расположенных на территории муниципальных образований в Мамадышском муниципальном районе.

Прогнозирование доходной базы бюджета Мамадышского муниципального района осуществляется исходя из реальной ситуации в экономике района, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на очередной финансовый год, исходя из анализа фактического исполнения доходной части бюджета за гг.

3.6. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года предусмотрено реализация мероприятий по переходу на предоставление услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде.

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления возможно при проведении следующих мероприятий:

1. Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.

Разработка административных регламентов должна осуществляется на основании примерного перечня муниципальных услуг, подготовленного Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан и Министерством экономики Республики Татарстан, с учетом реального предоставления услуг в Мамадышском муниципальном районе.

Для систематизации решения данной задачи необходимо разработать и утвердить план-график разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.

2. Обязательное включение в Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан:

·  предоставляемых органами местного самоуправлении;

·  являющихся необходимыми и обязательными для предоставления;

·  оказываемых организациями, в которых размещается муниципальное задание.

При этом необходимо руководствоваться постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан"».

3. Создание на муниципальном уровне информационной системы, позволяющей осуществлять обмен сведениями, находящимися в ведении ОМСУ, необходимыми для предоставления услуг органами власти. Также необходимо предусмотреть возможность интеграции данной системы с аналогичными системами федеральных и региональных органов власти.

4. Перевод в электронный вид предоставления муниципальных услуг.
При переходе на предоставление муниципальных услуг в электроном виде целесообразно руководствоваться постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О Плане перехода на предоставление государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде в Республике Татарстан», не исключая также возможность перевода в электронный вид иных муниципальных услуг, не отраженных в указанном постановлении.

5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Необходимо определить учредителей, предполагаемый перечень органов, которые будут предоставлять услуги в МФЦ; перечень услуг, оказываемых в МФЦ с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных услуг)» и Методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; адрес помещения для размещения МФЦ; необходимость в заключении соглашений о взаимодействии между МФЦ и органами, предоставляющими услуги, и создании удаленных клиентских пунктов.

При создании МФЦ целесообразно учитывать обеспечение принципа пешей доступности. Должен быть обоснован выбор принципа создания МФЦ - «одно окно» или «одна дверь».

6. Разработка и внедрение административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля органами местного самоуправления.

РАЗДЕЛ IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предусмотренная Программой активная экономическая и социальная политика, направленная на развитие конкурентных преимуществ и компетенций Мамадышского муниципального района, позволит максимально нивелировать отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса, создаст условия для долгосрочного повышения конкурентоспособности экономики района, что, в свою очередь, станет основой для повышения качества и уровня жизни населения.

Основными результатами реализации Программы станут:

- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни, создание предпосылок для стабилизации численности населения и последующего демографического роста;

- устранение структурных диспропорций и развитие рынка труда, обеспечение уровня безработицы на социально-приемлемом уровне;

- создание современной социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества и уровня обеспеченности населения важнейшими социальными услугами;

- сокращение дифференциации доходов населения, снижение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных групп населения;

- диверсификация экономики района, повышение ее конкурентоспособности, увеличение доли продукции товаропроизводителей района на республиканском и российском рынках;

- рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;

-обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики;

- улучшение экологической ситуации, исключение вероятности экологических катастроф, минимизация экологических рисков при создании новых производств;

Прогноз основных индикаторов Программы социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на годы представлен в разделе 3.1.

Реализация государственной политики в социальной сфере позволит максимально уменьшить отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса и не допустить снижения уровня жизни населения республики. Будет создана основа для последовательного сокращения масштабов бедности, «разрывов» в уровне жизни различных социальных групп и созданы условия для реального роста денежных доходов населения.

В результате среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году возрастет относительно 2010 года не менее, чем в 1,44 раза и составит 15000 рублей.

Будет решен комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения, государственной молодежной политики, установления общественного порядка, жилищно-коммунального хозяйства, направленных на обеспечение благополучия, безопасности и комфортных условий для населения республики.

Реализация программных мероприятий в комплексе позволит стабилизировать численность трудоспособного населения, снизить материнскую, младенческую и детскую смертность, стабилизировать численность детского населения, как главного человеческого ресурса социально-экономического развития района.

Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами Программы позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально-приемлемом уровне. В результате уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения в 2015 году составит 1,2 % .

В рамках реализации Программы будет обеспечено строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, дальнейшая газификация населенных пунктов, строительство дорог и объектов социально-культурной сферы. Особое внимание будет уделено улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Это позволит ввести в эксплуатацию 119,7 тыс. кв. м. общей площади жилья, улучшить жилищные условия семей за счет вновь построенного жилья, увеличить среднюю обеспеченность жильем.

Решение задач, направленных на сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения района станет возможным благодаря формированию диверсифицированного, динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса, способного обеспечить экономический рост, развитие благоприятного предпринимательского климата и высокой деловой активности в районе.

Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики позволят улучшить обеспеченность предприятий основных отраслей экономики республики высококвалифицированными кадрами.

Реализация программных мероприятий создаст организационно-экономические условия, обеспечивающие повышение эффективности агропромышленного производства, обеспечит рост объемов производства агропромышленной продукции до уровня обеспечения максимально возможной потребности республики необходимым количеством продовольствия собственного производства по доступным для населения ценам.

В результате к 2015 году увеличится объем валовой продукции сельского хозяйства на 102 % к уровню 2010 года и составит 1319,8 млн. рублей.

Розничный товарооборот в 2015 году увеличится до 2188,6 млн. рублей или в 1,27 раза к уровню 2010 года.

Получат развитие прогрессивные формы обслуживания населения. За счет перепрофилирования увеличится количество магазинов в формате «удобного магазина», расположенного в радиусе территориальной и пешеходной доступности населения, торговых сетей, осуществляющих продажу социально-значимых продовольственных товаров с минимальной торговой наценкой, удовлетворяющих потребность малообеспеченных слоёв населения.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, которая:

·  определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;

·  осуществляет общую координацию по выполнению программных мероприятий и проектов, регулярный мониторинг и оценку их результативности;

·  организует контроль за ходом реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории Мамадышского муниципального района;

·  проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

·  обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых на реализацию программных мероприятий финансовых средств;

·  обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений по ее корректировке.

При организации управления Программой и контроля за ходом ее реализации будет использоваться схема, которая применялась при реализации предшествующих среднесрочных программ социально-экономического развития - Программы социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на годы.

Сроки и порядок представления отчетности по реализации Программы определяются исполнительным комитетом Мамадышского муниципального района.



Приложение 1

Консолидированный бюджет (в условиях изменения законодательства)на годы

тыс. руб.

Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

ДОХОДЫ

0

9

0

0

6

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе:

0

1

0

7

1

Налог на доходы физических лиц

0

9

8

5

0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6548,0

6941,0

7323,0

7330,0

7335,0

Упрощенная система налогообложения

1200,0

1253,0

1314,0

1320,0

1325,0

Единый сельскохозяйственный налог

342,0

243,2

243,2

245,2

247,1

Налог на имущество физических лиц

286,0

3050,0

3218,0

3240,0

3260,0

Земельный налог

6679,0

10434,0

10746,0

10800,0

10850,0

Государственная пошлина

8427,0

8427,0

8427,0

8427,0

8427,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

384,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2111,0

2111,0

2111,0

2111,0

2111,0

Прочие неналоговые доходы

9116,0

4007,0

4052,0

4081,0

4100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0

8

0

3

5

Дотации

28013,0

22545,0

25981,0

7520,0

7520,0

Субвенции

3

5

4

3

0

Субсидии

9

3

6

5

0

Иные доходы

196,8

126,0

126,0

227,5

230,5

РАСХОДЫ

0

9

0

0

6

Общегосударственные вопросы

58008,0

53907,5

53089,5

57084,0

59321,0

ЖКХ

40767,0

37779,7

37911,1

41378,0

44789,0

Образование

0

1

9

0

6

Культура, кинематография и средства массовой информации

55352,4

57060,9

57813,0

45860,0

50700,0

Здравоохранение и спорт

58778,6

58841,9

60755,5

65800,0

69380,0

Социальная политика

7729,0

6520,0

6846,0

7214,0

7600,0

Прочие расходы

6716,0

2151,8

0

8220,0

0

Межбюджетные трансферты

0

0

0

0

0

Дефицит (-), профицит (+)

0

0

0

0

0


Приложение 2

Основные показатели социально-экономического развития Мамадышского муниципального района на годы


п/п

Показатели

Единица измерения

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1.1

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. чел.

45,30

45,40

45,70

45,80

45,9

1.1.1

темп роста к предыдущему году

%

99,78

100,00

100,00

100,00

100,0

1.2

Экономический оборот района

млн. руб.

7050,0

7545,0

8100,0

8635,0

9245,0

1.2.1

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

104,20

105,00

105,50

106,50

105,7

1.3.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте

%

25,00

27,00

29,00

31,00

32,00

1.4.

Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (в действующих ценах)

млн. руб.

2758,9

2952,1

3158,7

3379,8

3683,9

1.5.1

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

99,50

101,4

101,8

102,2

102,9

1.5.2

индекс-дефлятор к предыдущему году

%

107,00

107,00

107,00

107,00

107,0

1.6

Объем отгруженных товаров собственного производства по малым и средним предприятиям (в действующих ценах)

млн. руб.

1920,5

1990,8

2100,5

2255,0

2450,0

1.6.1

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

102,5

103,0

104,0

104,2

104,3

1.6.2

индекс-дефлятор к предыдущему году

%

103,5

103,4

105,5

107,3

108,6

1.7

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах)

млн. руб.

1293,7

1355,0

1376,7

1389,2

1400,8

1.7.1

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

143,40

102,90

104,20

104,10

104

1.8

Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

%

103,20

104,00

104,20

105,20

108,2

1.9

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах)

млн. руб.

343,5

390,0

400,0

410,0

450,0

1.9.1

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

106,20

106,10

105,20

107,70

106,5

1.10

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
(в действующих ценах)

млн. руб.

1728,8

1893,0

2067,2

2263,5

2467,3

1.10.1

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

106,5

109,5

109,2

109,5

109,0

1.11

Объем платных услуг населению
(в действующих ценах)

млн. руб.

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

в том числе:

1.11.1

бытовые услуги

млн. руб.

37,0

37,5

37,8

38,1

38,7

1.11.2

коммунальные услуги

млн. руб.

141,5

142,1

142,7

142,9

143,0

1.11.3

жилищные услуги

млн. руб.

9,1

9,3

9,5

9,7

9,8

1.11.4

темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

в том числе:

1.11.5

по бытовым услугам

%

101,40

101,30

100,80

100,90

100,9

1.11.6

по коммунальным услугам

%

101,20

100,40

100,40

100,10

100,0

1.11.7

по жилищным услугам

%

101,90

101,40

102,20

102,60

102,60

1.12

Численность трудовых ресурсов

тыс. чел.

26,00

25,90

25,90

26,00

26,00

1.13

Численность занятых в экономике (среднегодовая ) - всего

тыс. чел.

19,30

19,50

19,70

20,00

20,00

1.14

Фонд заработной платы - всего

млн. руб.

1267,4

1305,6

1396,9

1494,7

1575,0

1.15

Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника - всего

руб.

10950,00

12900,00

14200,00

16800,00

18000,00

1.16

Численность безработных зарегистрированных в службах занятости (на конец периода)

чел.

250

250

250

250

250

1.17

Уровень зарегистрированной безработицы

%

1,24

1,22

1,21

1,21

1,2

1.18

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)

руб.

8207,00

8945,60

10019,00

11221,40

12600,00

1.19.1

темп роста к предыдущему году

%

116,80

109,00

112,00

112,00

112,00

1.2

Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего

млн. руб.

575,3

553,1

559,1

594,2

617,4

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27