Наименование показателя

Код стр.

За 2003 год

За 2004 год

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

609

261

2762

77

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

38

1 640

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

58

45

3 113

123

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

1

1

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2003 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2003 г.

Дата (год, месяц, число)

2003

12

31

Организация: город»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

КПП

Вид деятельности: общестроительные организации

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

67 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

14

205

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

14

205

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства

120

66 554

69 261

земельные участки и объекты природопользования

121

56 381

56 381

здания, машины и оборудование

122

4 517

7 373

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения

140

29 907

16 535

инвестиции в дочерние и зависимые общества и другие организации

141

10

10

вклады по договорам простого товарищества

142

16 525

займы, предоставленные организациями на срок более 12 месяцев

143

29 897

долговые ценные бумаги, приобретенные права

144

отложенные налоговые активы

145

2 592

1 956

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7 584

21 454

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

245

1 067

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

5 904

готовая продукция и товары для перепродажи

214

556

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

6 783

14 483

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

61 100

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики

231

векселя к получению

232

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

авансы выданные

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

49 475

61 014

покупатели и заказчики

241

2 162

3 982

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

авансы выданные

245

39 226

55 231

прочие дебиторы

246

8 087

1 801

Краткосрочные финансовые вложения

250

63 897

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

88 348

Вклады по договорам простого товарищества

252

прочие краткосрочные финансовые вложения (долговые ценные бумаги, приобретенные права)

253

93 628

63 897

Денежные средства

260

84 167

4 401

касса

261

расчетные счета

262

6 567

4 401

валютные счета

263

прочие денежные средства

264

77 600

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

4 531

4 531

Собственный акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

46 220

46 092

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

470

4 670

12 285

Нераспределенная прибыль прошлых лет

471

4 670

4 670

Непокрытый убыток прошлых лет

472

Нераспределенная прибыль отчетного года

473

7 615

Непокрытый убыток отчетного года

474

ИТОГО по разделу III

490

55 421

62 908

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

50 000

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

50 000

Отложенные налоговые обязательства

515

388

544

Прочие долгосрочные обязательства
(взносы дольщиков по договорам дол. уч. в строительстве)

520

ИТОГО по разделу IV

590

359 688

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

31 000

40 796

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

31 000

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

40 796

Кредиторская задолженность

620

40 304

48 122

поставщики и подрядчики

621

34 261

42 631

задолженность перед персоналом организации

622

2 053

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

450

задолженность по налогам и сборам

624

611

2 965

прочие кредиторы

625

5 432

23

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

6

Резервы предстоящих расходов

650

3 425

Прочие краткосрочные обязательства

(взносы дольщиков по договорам дол. уч. в строительстве)

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17