Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства

910

6 870

в том числе по лизингу

911

6 870

Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

13 831

4 535

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

77 659

46 740

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Материалы, принятые в переработку

990

Оборудование, принятое для монтажа

991

Бланки строгой отчетности

992

Основные средства, сданные в аренду

993

Износ основных средств

994

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2003 год

Дата (год, месяц, число)

2003

12

31

Организация: город»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

КПП

Вид деятельности: общестроительные организации

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно–правовая форма / форма собственности: ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

67 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

50 279

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

66 692

10 848

Коммерческие расходы

030

(60)

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 – 040))

050

18 968

10 848

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

11 493

4 446

Проценты к уплате

070

(2 111)

Прочие операционные доходы

090

31 070

Прочие операционные расходы

100

(

Внереализационные доходы

120

3 708

235

Внереализационные расходы

130

(8 401)

(2 713)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

11 875

4 036

Отложенные налоговые активы

141

89

618

Отложенные налоговые обязательства

142

(155)

(388)

Текущий налог на прибыль

150

(4 107)

(1 794)

Штрафные санкции

180

(87)

(17)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

7 615

2 455

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

1 323

595

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

609

261

235

244

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

38

1 640

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

58

45

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

1

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА[A1] 

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2003 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: город»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

КПП

Вид деятельности: общестроительные организации

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно–правовая форма / форма собственности: ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

67 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА

Наименование показателя

Код стр.

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

21

16

2 216

2 253

Остаток на 1 января предыдущего года

030

21

16

2 216

2 253

Чистая прибыль

032

Х

Х

Х

2 224

2 224

Увеличение величины капитала за счет:

Дополнительного выпуска акций

051

4 510

Х

Х

Х

4 510

Эмиссионного дохода

054

46 090

46 090

прироста стоимости имущества

055

114

114

Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

4 531

46 220

4 440

55 191

2003

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

071

Х

Х

Х

230

230

Остаток на 1 января отчетного года

100

4 531

46 220

4 670

55 421

Чистая прибыль

102

Х

Х

Х

7 615

7 615

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшение стоимости имущества

134

(128)

(128)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

4 531

46 092

12 285

62 908

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

Резервы предстоящих расходов:

На покрытие иных затрат

(наименование резерва)

данные предыдущего года

181

данные отчетного года

182

10 114

(6 689)

3 425

СПРАВКИ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17