Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется министерством финансов Красноярского края, органами местного самоуправления края.

Органы местного самоуправления края представляют в министерство финансов Красноярского края отчет об использовании средств субсидии:

ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным;

по итогам года ‒ не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом.

Министерство финансов Красноярского края ежеквартально, не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года
до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края отчет о реализации подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края -п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов подпрограммы
с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым
не достигнуты;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

описание результатов реализации мероприятия подпрограммы
в отчетном году, а также информацию о запланированных,
но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий нереализации мероприятия подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на реализацию (нереализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию подпрограммы с указанием плановых и фактических значений с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, мероприятиям и годам реализации подпрограммы;

конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые
за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат
и результатов при реализации подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Министерство финансов Красноярского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятию подпрограммы, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятия подпрограммы будет способствовать созданию безопасных и комфортных для населения условий для функционирования и развития сети муниципальных учреждений, повышению качества муниципальных услуг.

В рамках реализации подпрограммы ежегодно не менее 40 городских округов и (или) муниципальных районов края улучшат материально-техническое состояние муниципального имущества и (или) проведут работы по повышению безопасности и комфортности функционирования муниципальных учреждений и объектов жизнедеятельности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2
к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета потребуется 1 500 000,0 тыс. рублей, в том числе: 500 000,0 тыс. рублей ‒
в 2014 году, 500 000,0 тыс. рублей – в 2015, году, 500 000,0 тыс. рублей –
в 2016 году.

Дополнительные материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммы не планируются.

Приложение

к подпрограмме «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»

на 2014–2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» на 2014–2016 годы


п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений

1

Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования

тыс.

человек

министерство финансов Красноярского края

73,7

196,7

70,0

70,0

70,0

2

Доля городских округов и (или) муниципальных районов края, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества городских округов и муниципальных районов края

%

министерство финансов Красноярского края

75,0

95,0

65,0

65,0

65,0


Приложение

к подпрограмме «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»

на 2014–2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» на 2014–2016 годы

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат

от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на 2014‒2016 годы

Цель. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений

Задача. Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности

Мероприятие

1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

министерство финансов Красноярского края

800

1403

15 3 7746

521

500 000,0

500 000,0

500 000,0

1500 000,0

ежегодно не менее 40 городских округов и/или муниципальных районов края улучшат материально-техническое состояние муниципального имущества и/или проведут работы по повышению безопасности
и комфортности функционирования ряда муниципальных учреждений
и объектов жизнедеятельности

Приложение

к государственной программе Красноярского края

«Содействие развитию местного самоуправления»

Подпрограмма

«Содействие развитию налогового потенциала
муниципальных образований» на 2014–2016 годы

1.  Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Содействие развитию местного самоуправления»

Исполнитель подпрограммы

министерство финансов Красноярского края

Цель подпрограммы

содействие развитию налогового потенциала городских округов и муниципальных районов края

Задача подпрограммы

стимулирование органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов

Целевой индикатор подпрограммы

количество муниципальных образований,

в которых увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа или консолидированного бюджета муниципального района в общем объеме доходов бюджета, ‒ не менее 20 ежегодно

Сроки реализации подпрограммы

2014‒2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

150 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 50 000,0 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Счетная палата Красноярского края,

служба финансово-экономического контроля Красноярского края,

министерство финансов Красноярского края

2.  Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В настоящее время сохраняется тенденция централизации доходов бюджетной системы Российской Федерации в федеральном бюджете. Указанная централизация финансовых ресурсов в федеральном бюджете
с последующим перераспределением их части бюджетам субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов негативно сказывается
на финансовой самостоятельности муниципальных образований, а также
не стимулирует их социально-экономическое развитие.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26