Текущий контроль за реализацией мероприятия, предусмотренного пунктом 1 приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется исполнителем подпрограммы путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы, принятия и рассмотрения отчетов
об использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы, от органов местного самоуправления Красноярского края – получателей средств субсидий (далее – органы местного самоуправления края).
Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления края в соответствии
с действующим законодательством.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется министерством финансов Красноярского края, органами местного самоуправления края.
Органы местного самоуправления края представляют в министерство финансов Красноярского края отчет об использовании средств субсидии:
ежеквартально ‒ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
по итогам года ‒ не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года
до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края отчет о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края -п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации подпрограммы должен содержать:
информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;
сведения о достижении значений целевых индикаторов подпрограммы
с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым
не достигнуты;
описание результатов реализации мероприятия подпрограммы
в отчетном году, а также информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
анализ последствий нереализации мероприятия подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);
информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию подпрограммы с указанием плановых и фактических значений с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, мероприятиям и годам реализации подпрограммы;
конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые
за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат
и результатов при реализации подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
Министерство финансов Красноярского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятию подпрограммы, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание для органов местного самоуправления стимулов по развитию на территории муниципального образования инвестиционной и предпринимательской деятельности, принятию мер по легализации заработной платы, постановке на учет неучтенных объектов налогообложения и т. Д.
Принятие таких мер приведет к росту налогового потенциала муниципальных образований и, соответственно, увеличению доходов местного бюджета.
В рамках реализации подпрограммы ежегодно 20 муниципальным образованиям края, обеспечившим наибольший рост налогового потенциала на своей территории, в целях поощрения будут предоставлены субсидии.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2
к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Всего на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета потребуется 150 000,0 тыс. рублей, в том числе: 50 000,0 тыс. рублей
в 2014 году, 50 000,0 тыс. рублей – в 2015, году, 50 000,0 тыс. рублей –
в 2016 году.
Дополнительные материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммы не планируются.
Приложение
к подпрограмме «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»
на 2014–2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» на 2014–2016 годы
№ | Цель, целевые индикаторы | Единица | Источник | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Цель. Содействие развитию налогового потенциала городских округов и муниципальных районов края | ||||||||
1 | Количество муниципальных образований, в которых увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа или консолидированного бюджета муниципального района, в общем объеме доходов бюджета | единиц | министерство финансов Красноярского края | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
Приложение
к подпрограмме «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»
на 2014–2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» на 2014–2016 годы
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого на 2014-2016 годы | |||
Цель. Содействие развитию налогового потенциала городских округов и муниципальных районов края | ||||||||||
Задача. Стимулирование органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов | ||||||||||
Мероприятие | ||||||||||
1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | министерство финансов Красноярского края | 800 | 1403 | 15 4 7745 | 521 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | получение 20 муниципальными образованиями края ежегодно субсидий в целях поощрения муниципальных образований, обеспечи-вающих рост налогового потенциала на своей территории |
Приложение
к государственной программе
Красноярского края
«Содействие развитию
местного самоуправления»
Подпрограмма
«Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в крае» на 2014‒2016 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | «Повышение качества оказания услуг |
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию местного самоуправления» |
Исполнитель подпрограммы | министерство экономики и регионального развития Красноярского края; агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края |
Цель подпрограммы | повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению края |
Задачи подпрограммы | 1. Открытие структурных подразделений, мобильных пунктов краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ») на территории муниципальных образований Красноярского края; 2. Информационная поддержка открываемых структурных подразделений и мобильных пунктов КГБУ «МФЦ» в муниципальных образованиях края; 3. Предоставление государственных и (или) муниципальных услуг населению на базе КГБУ «МФЦ» |
Целевые индикаторы подпрограммы | доля городских округов и муниципальных районов края, в которых действуют структурные подразделения КГБУ «МФЦ», от общего числа муниципальных образований Красноярского края, увеличится с 29,5 % в 2013 году до 45,9 % к 2016 году; охват населения качественным и доступным предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе КГБУ «МФЦ» от общей численности населения Красноярского края увеличится с 37 % в 2013 году до 47 % к 2016 году; количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе КГБУ «МФЦ», увеличится уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе КГБУ «МФЦ» прогнозируется в размере 95 % из числа опрошенных ежегодно |
Сроки реализации подпрограммы | 2014–2016 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | 885 534,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 318 960,7 тыс. рублей; в 2015 году – 328 287,0 тыс. рублей; в 2016 году – 238 287,0 тыс. рублей |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Счетная палата Красноярского края, служба финансово-экономического контроля Красноярского края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края |
2. Основные разделы подпрограммы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |


