Текущий контроль за реализацией мероприятия, предусмотренного пунктом 1 приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется исполнителем подпрограммы путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы, принятия и рассмотрения отчетов
об использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы, от органов местного самоуправления Красноярского края – получателей средств субсидий (далее – органы местного самоуправления края).

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления края в соответствии
с действующим законодательством.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется министерством финансов Красноярского края, органами местного самоуправления края.

Органы местного самоуправления края представляют в министерство финансов Красноярского края отчет об использовании средств субсидии:

ежеквартально ‒ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

по итогам года ‒ не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года
до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края отчет о реализации подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края -п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов подпрограммы
с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым
не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия подпрограммы
в отчетном году, а также информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий нереализации мероприятия подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию подпрограммы с указанием плановых и фактических значений с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, мероприятиям и годам реализации подпрограммы;

конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые
за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат
и результатов при реализации подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Министерство финансов Красноярского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятию подпрограммы, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание для органов местного самоуправления стимулов по развитию на территории муниципального образования инвестиционной и предпринимательской деятельности, принятию мер по легализации заработной платы, постановке на учет неучтенных объектов налогообложения и т. Д.

Принятие таких мер приведет к росту налогового потенциала муниципальных образований и, соответственно, увеличению доходов местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы ежегодно 20 муниципальным образованиям края, обеспечившим наибольший рост налогового потенциала на своей территории, в целях поощрения будут предоставлены субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2
к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета потребуется 150 000,0 тыс. рублей, в том числе: 50 000,0 тыс. рублей
в 2014 году, 50 000,0 тыс. рублей – в 2015, году, 50 000,0 тыс. рублей –
в 2016 году.

Дополнительные материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммы не планируются.

Приложение

к подпрограмме «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»
на 2014–2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» на 2014–2016 годы


п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель. Содействие развитию налогового потенциала городских округов и муниципальных районов края

1

Количество муниципальных образований,

в которых увеличивается доля налоговых

и неналоговых доходов бюджета городского округа или консолидированного бюджета муниципального района, в общем объеме доходов бюджета

единиц

министерство финансов Красноярского края

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20


Приложение

к подпрограмме «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»
на 2014–2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» на 2014–2016 годы

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат

от реализации подпрограммного мероприятия

(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на 2014-2016 годы

Цель. Содействие развитию налогового потенциала городских округов и муниципальных районов края

Задача. Стимулирование органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов

Мероприятие

1.  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала

министерство финансов Красноярского края

800

1403

15 4 7745

521

50 000,0

50 000,0

50 000,0

150 000,0

получение 20 муниципальными образованиями края ежегодно субсидий 

в целях поощрения муниципальных образований, обеспечи-вающих рост налогового

потенциала на своей 

территории 


Приложение

к государственной программе

Красноярского края

«Содействие развитию

местного самоуправления»

Подпрограмма

«Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в крае» на 2014‒2016 годы

1.  Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Повышение качества оказания услуг
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в крае»
на 2014‒2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Содействие развитию местного самоуправления»

Исполнитель подпрограммы

министерство экономики и регионального развития Красноярского края;

агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Цель подпрограммы

повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению края

Задачи подпрограммы

1.  Открытие структурных подразделений, мобильных пунктов краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ») на территории муниципальных образований Красноярского края;

2.  Информационная поддержка открываемых структурных подразделений и мобильных пунктов КГБУ «МФЦ» в муниципальных образованиях края;

3.  Предоставление государственных и (или) муниципальных услуг населению на базе КГБУ «МФЦ»
по принципу «одного окна»

Целевые индикаторы

подпрограммы

доля городских округов и муниципальных районов края, в которых действуют структурные подразделения КГБУ «МФЦ», от общего числа муниципальных образований Красноярского края, увеличится с 29,5 % в 2013 году

до 45,9 % к 2016 году;

охват населения качественным и доступным предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе КГБУ «МФЦ» от общей численности населения Красноярского края увеличится с 37 % в 2013 году до 47 % к 2016 году;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе КГБУ «МФЦ», увеличится
с 290 услуг в 2013 году до 330 услуг в 2016 году;

уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе КГБУ «МФЦ» прогнозируется в размере

95 % из числа опрошенных ежегодно

Сроки реализации подпрограммы

2014–2016 годы

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

885 534,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 318 960,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 328 287,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 238 287,0 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Счетная палата Красноярского края,

служба финансово-экономического контроля Красноярского края,

министерство экономики и регионального развития Красноярского края

2.  Основные разделы подпрограммы

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26