Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Додаток Д
( обов’язковий)
ЖУРНАЛ
реєстрації позовних заяв, які подані до підприємства
№ пор. | Дата подання позовної заяви | Назва господар ського суду | Ким подана заява | Зміст позовної заяви | Сума претензії, у тому числі | Дата і результат розгляду заяви | Пере гляд рішен ня | При-мітка | |||
разом | штраф | неус- тойка | пеня | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||||||||

![]()
![]()
Додаток Е
( обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в неналежній тарі (упаковці)
Сума __________________ грн
За накладною №______ від "____"__________________ 20__ р. на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товари)____________________ у кількості_____________________ на суму______________________ грн.
Ваш рахунок №_____ від "_____"____________ 20__ р. нами оплачено повністю.
Згідно з договором №_____ від "___"_____________ 20___ р., ДСТ, ТУ_____________________________________продукція повинна відвантажуватися_____________________________________________.
При прийманні за якістю встановлено, що продукція (товари) не маркована, надійшла без тари (упаковки) (або в неналежній тарі (упаковці)) ________________________________________________, що підтверджується актом №____ від "____" ______________ 200__ р., складеним за участі представника________________________________
посвідчення №___ від "____"_____________ 200__ р.
Керуючись________________________________________,прошу сплатити штраф у сумі ________________________ грн, відшкодувати збитки в сумі_________________________ грн згідно з калькуляцією, разом ______________грн, які перерахувати на наш розрахунковий рахунок №_____ у ___________________________м.___________.
(назва банку)
Додатки:
1. Накладна №____ від "____" _________________ 20____ р.
2. Акт приймання №____ від "____"_____________ 20____р.
3. Посвідчення представника ______№____від "___"_________20___р.
4. Телеграма про виклик представника постачальника.
5. Розрахунок суми претензії.
Продовження додатка Е
6. Виписка з договору, ДСТ, ТУ.
7. Калькуляція.
8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Ж
( обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків
Сума __________________грн
Згідно з договором №________ від "___"_____________ 20__ р. за накладною №___________ від "_____"________________20___р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар) _____________________________________________________________
(найменування)
у кількості_________________ на суму________________________ грн
Вантаж прибув __________________________________________
(стан перевізних засобів)
у вагоні (контейнері) за ________________________________________
(стан пломб)
пломбами ____________________ в ______________________упаковці.
(відправника, залізниці) (стан упаковки)
Ваш рахунок №_________ від "___" ____________ 20___ р. оплачено повністю.
Продовження додатка Ж
При прийманні _______________________________________________
(найменування продукції, товару)
за якістю встановлено _________________________________________,
(опис некомплектної продукції)
що підтверджується актом №______ від "___" _________ 20___ р., складеним за участі представника _______________________________,
(громадськості, іншої організації)
що діє на підставі посвідчення №______ від "___"___________ 200__р.
Враховуючи, що у встановлений (узгоджений) термін дефекти продукції (товару) не усунені, і керуючись _______________________, пропоную Вам перерахувати на наш поточний рахунок №_____ у _____________________________________________________________
(назва банку)
м. ______________________ вартість забракованої продукції (товару) ______________ грн (якщо рахунок оплачений), штраф у розмірі______ %, що становить ________грн, завдані нам збитки в сумі________________________ відповідно до рахунку, що додається, разом __________________________________________________грн.
Продукцією, прийнятою нами на зберігання, просимо розпорядитися в ______________________________________________________ термін.
Додатки:
1. Копія договору.
2. Акт приймання продукції (товару) №___ від "___"_________ 20__ р.
3. Посвідчення представника №_____ від "___"______________20__ р.
4. Залізнична накладна №______________________________________.
5. Розрахунок суми претензії, збитків.
6. Платіжне доручення №____ від "_____"________________ 200__ р.
7. Телеграма з вимогою усунення дефектів постачальником.
8. Виписки із ДСТ, ТУ.
9. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на________________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток И
( обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
про сплату неустойки за недопоставку
(прострочення поставки) продукції
Сума __________________ грн.
Відповідно до укладеного договору №_____________________ від "___"__________20__р.
Ваше підприємство зобов’язане було поставити нам в ______________20___р.
(квартал, місяць)
_____________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
у кількості ________________на суму ________________________ грн.
Фактично за зазначений період поставлено___________________
____________________________________________________у кількості
(найменування продукції, товару)
_______________________на суму___________________________ грн.
Таким чином, Вами недопоставлена у визначений за договором строк________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
у кількості__________________ на суму ______________________ грн.
Відповідно до викладеного і керуючись_____________________, прошу провести доставку продукції і перерахувати на наш поточний рахунок №____в ______________________________________________
(назва банку)
м. __________________неустойку в розмірі_______________ відсотків, що становить суму ________________________________________грн.
Додаток:
1. Копія договору №_______ від "______" ________________ 20___ р.
2. Розрахунок неустойки.
3. Реєстр рахунків на відвантажену продукцію (товар).
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток К
( обов’язковий )
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає
Сума __________________ грн.
За ____________накладною № _____від "___"_________20___ р.
(вид накладної)
на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар)
_______________________________________________, що оплачений
(найменування)
нами платіжним дорученням № ____ від " ___" ___________20____ р.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |


