Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Додаток Д

( обов’язковий)

ЖУРНАЛ

реєстрації позовних заяв, які подані до підприємства

пор.

Дата

подання

позовної

заяви

Назва

господар ського суду

Ким

подана заява

Зміст

позовної

заяви

Сума претензії,

у тому числі

Дата і

результат

розгляду

заяви

Пере

гляд

рішен

ня

При-мітка

разом

штраф

неус-

тойка

пеня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпись:

Подпись: 242Подпись: 242

Додаток Е

( обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в неналежній тарі (упаковці)

Сума __________________ грн

За накладною №______ від "____"__________________ 20__ р. на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товари)____________________ у кількості_____________________ на суму______________________ грн.

Ваш рахунок №_____ від "_____"____________ 20__ р. нами оплачено повністю.

Згідно з договором №_____ від "___"_____________ 20___ р., ДСТ, ТУ_____________________________________продукція повинна відвантажуватися_____________________________________________.

При прийманні за якістю встановлено, що продукція (товари) не маркована, надійшла без тари (упаковки) (або в неналежній тарі (упаковці)) ________________________________________________, що підтверджується актом №____ від "____" ______________ 200__ р., складеним за участі представника________________________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

посвідчення №___ від "____"_____________ 200__ р.

Керуючись________________________________________,прошу сплатити штраф у сумі ________________________ грн, відшкодувати збитки в сумі_________________________ грн згідно з калькуляцією, разом ______________грн, які перерахувати на наш розрахунковий рахунок №_____ у ___________________________м.___________.

(назва банку)

Додатки:

1. Накладна №____ від "____" _________________ 20____ р.

2. Акт приймання №____ від "____"_____________ 20____р.

3. Посвідчення представника ______№____від "___"_________20___р.

4. Телеграма про виклик представника постачальника.

5. Розрахунок суми претензії.

Продовження додатка Е

6. Виписка з договору, ДСТ, ТУ.

7. Калькуляція.

8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______________ сторінках.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Ж

( обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків

Сума __________________грн

Згідно з договором №________ від "___"_____________ 20__ р. за накладною №___________ від "_____"________________20___р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар) _____________________________________________________________

(найменування)

у кількості_________________ на суму________________________ грн

Вантаж прибув __________________________________________

(стан перевізних засобів)

у вагоні (контейнері) за ________________________________________

(стан пломб)

пломбами ____________________ в ______________________упаковці.

(відправника, залізниці) (стан упаковки)

Ваш рахунок №_________ від "___" ____________ 20___ р. оплачено повністю.

Продовження додатка Ж

При прийманні _______________________________________________

(найменування продукції, товару)

за якістю встановлено _________________________________________,

(опис некомплектної продукції)

що підтверджується актом №______ від "___" _________ 20___ р., складеним за участі представника _______________________________,

(громадськості, іншої організації)

що діє на підставі посвідчення №______ від "___"___________ 200__р.

Враховуючи, що у встановлений (узгоджений) термін дефекти продукції (товару) не усунені, і керуючись _______________________, пропоную Вам перерахувати на наш поточний рахунок №_____ у _____________________________________________________________

(назва банку)

м. ______________________ вартість забракованої продукції (товару) ______________ грн (якщо рахунок оплачений), штраф у розмірі______ %, що становить ________грн, завдані нам збитки в сумі________________________ відповідно до рахунку, що додається, разом __________________________________________________грн.

Продукцією, прийнятою нами на зберігання, просимо розпорядитися в ______________________________________________________ термін.

Додатки:

1. Копія договору.

2. Акт приймання продукції (товару) №___ від "___"_________ 20__ р.

3. Посвідчення представника №_____ від "___"______________20__ р.

4. Залізнична накладна №______________________________________.

5. Розрахунок суми претензії, збитків.

6. Платіжне доручення №____ від "_____"________________ 200__ р.

7. Телеграма з вимогою усунення дефектів постачальником.

8. Виписки із ДСТ, ТУ.

9. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на________________ сторінках.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток И

( обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату неустойки за недопоставку

(прострочення поставки) продукції

Сума __________________ грн.

Відповідно до укладеного договору №_____________________ від "___"__________20__р.

Ваше підприємство зобов’язане було поставити нам в ______________20___р.

(квартал, місяць)

_____________________________________________________________

(найменування продукції, товару)

у кількості ________________на суму ________________________ грн.

Фактично за зазначений період поставлено___________________

____________________________________________________у кількості

(найменування продукції, товару)

_______________________на суму___________________________ грн.

Таким чином, Вами недопоставлена у визначений за договором строк________________________________________________________

(найменування продукції, товару)

у кількості__________________ на суму ______________________ грн.

Відповідно до викладеного і керуючись_____________________, прошу провести доставку продукції і перерахувати на наш поточний рахунок №____в ______________________________________________

(назва банку)

м. __________________неустойку в розмірі_______________ відсотків, що становить суму ________________________________________грн.

Додаток:

1. Копія договору №_______ від "______" ________________ 20___ р.

2. Розрахунок неустойки.

3. Реєстр рахунків на відвантажену продукцію (товар).

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток К

( обов’язковий )

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає

Сума __________________ грн.

За ____________накладною № _____від "___"_________20___ р.

(вид накладної)

на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар)

_______________________________________________, що оплачений

(найменування)

нами платіжним дорученням № ____ від " ___" ___________20____ р.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28