В прогнозном периоде планируется увеличение объемов выпуска основных видов продукции. Трёхлетние темпы прироста производства продукции (2018 к 2015 году) по мясу и субпродуктам составят 32,9 %, колбасным изделиям – 10,0 %, цельномолочной продукции – 9,5 %, рыбной продукции – 16,4 %, кондитерским изделиям – 2,2 %.
В ликёроводочном производстве в 2016 году выпуск продукции продолжат водочный завод» и «Сибалко»
в г. Железногорске. С 2017 года предполагается возобновление деятельности
на площадке в г. Минусинске на базе и в г. Канске на базе Филиала . Объёмы производства водки увеличатся
с 352,0 тыс. дкл в 2016 году до 482–702 тыс. дкл в 2017–2018 годах соответственно.
В пивоваренной отрасли края производство пива в 2016–2018 годах сохранится на существующем уровне – 1 718 тыс. дкл.
В прогнозном периоде возобновление производства пива на площадке Филиала «Балтика-Пикра» компания Балтика»
не предусматривается.
Изменение основных показателей прогноза в производстве пищевых продуктов приведено в таблице.
Наименование показателей | Единица | Прогноз для краевого бюджета на 2015-2017 гг. | Прогноз для краевого бюджета на 2016-2018 гг. | Отклонение | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) | млрд рублей | 54,4 | 56,6 | 51,9 | 55,8 | -4,6 % | -1,4 % |
Индекс производства | % | 100,5 | 100,6 | 101,9 | 101,8 | +1,4* | +1,2* |
Индекс-дефлятор цен | % | 104,3 | 103,4 | 106,6 | 105,6 | +2,3* | +2,2* |
* - процентных пунктов
Уточнение темпов роста планового периода обусловлено корректировкой показателей объемов производства мяса и субпродуктов
в условиях завершения реализации инвестиционных проектов в отрасли животноводства.
Значения индексов-дефляторов цен по данному виду деятельности учтены в соответствии со сценарными условиями развития экономики
на 2016–2018 годы, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.
Объемы отгруженной продукции по отрасли производства пищевых продуктов, включая напитки, на 2016–2017 годы уточнены в связи
с прекращением деятельности Филиала «Балтика-Пикра»
компания Балтика».
Производство машин и оборудования

По виду деятельности «Производство машин и оборудования»
в 2015 году объем отгруженных товаров оценивается на уровне
38,3 млрд рублей при индексе производства 101,0 %.
В среднесрочном периоде вид деятельности будет занимать третье место по удельному весу
в объеме отгрузки обрабатывающих производств (4,0 % по второму варианту прогноза).
Индекс производства запланирован в пределах 100,0–101,0%
в 2016 году, 101,0–102,0% в 2017 году и 100,0–101,0% в 2018 году согласно вариантам прогноза. В 2016 году объем отгруженных товаров (работ, услуг) составит 39,5–39,9 млрд рублей, а к концу прогнозного периода
(2018 год) увеличится до 42,6–43,9 млрд рублей.
Прирост объемов производства планируется за счет увеличения объемов ремонтных работ по заказам добывающих и металлургических предприятий края, увеличения выпуска холодильников и морозильников бытовых, специального оборудования, запасных частей и оснастки.
В прогнозном периоде планируется небольшой ежегодный рост производства бытовых холодильников и морозильников в условиях повышения конкурентоспособности продукции «Бирюса»
на фоне ослабления курса рубля. В 2015 году ожидается увеличение выпуска холодильников и морозильников на 4,3 %, в 2016 году – на 0,8 %. В 2017–2018 годах производство данной номенклатуры увеличится соответственно на 1,1–0,5 % и достигнет к концу 2018 года 375,0 тыс. штук.
, работающее по заказам
ПАО «ГМК «Норильский никель», в 2015 году планирует увеличить объем услуг по ремонту на 1,5 %. В последующие годы темпы роста объемов производства будут стабильными на уровне 1,0–2,0 %.
В рамках Государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» АО «Красмаш» осуществляет техническую модернизацию производства, что позволит увеличить объем заказов в среднесрочном периоде, в том числе на 5,3 %
в 2016 году, 8,4 % в 2017 году и 2,1 % в 2018 году.
Изменение основных показателей прогноза в производстве машин
и оборудования приведено в таблице.
Наименование показателей | Единица | Прогноз для краевого бюджета на 2015-2017 гг. | Прогноз для краевого бюджета на 2016-2018 гг. | Отклонение | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) | млрд рублей | 42,6 | 44,6 | 39,9 | 42,0 | -6,3 % | -5,8 % |
Индекс производства | % | 101,0 | 101,5 | 101,0 | 102,0 | 0* | +0,5* |
Индекс-дефлятор цен | % | 103,2 | 103,1 | 103,3 | 103,1 | +0,1* | 0* |
* - процентных пунктов
Отклонения индексов производства и дефляторов цен на 2016–
2017 годы незначительны.
Снижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) в 2016–
2017 годах обусловлено уточнением оценки на 2015 год.
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
В среднесрочном периоде вид деятельности будет занимать четвертое место по удельному весу в объеме отгрузки обрабатывающих производств.

По виду деятельности «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» в 2015 году индекс производства ожидается на уровне 120,0 %. В том числе индекс производства ядерных материалов оценивается на уровне 112,0 %, индекс производства кокса
и нефтепродуктов – 130,0 % к предыдущему году. Динамичный рост индекса производства связан, в первую очередь, с восстановлением производственной деятельности НПЗ ВНК» после аварии
в июне 2014 года.
В среднесрочном периоде в целом по виду деятельности «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» индекс производства прогнозируется в пределах 101,0–104,0 % в 2016 году, 100,0–101,0 % в 2017 году, 100,0–104,0 % в 2018 году.
Прогноз по индексу производства кокса, нефтепродуктов составляет 100,0–102,0 % в 2016 году, 90,0–98,0 % в 2017 году и 101,0–106,0 %
в 2018 году согласно вариантам прогноза. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) увеличится в 2016 году до 24,9–25,1 млрд рублей, а к концу прогнозного периода (2018 год) достигнет 29,2–34,8 млрд рублей.
НПЗ ВНК» в соответствии с утверждённым бизнес-планом осуществляет реализацию инвестиционных проектов
по реконструкции и модернизации производственного оборудования, в том числе строительство комплекса по производству нефтяного кокса, строительство комплекса гидрокрекинга. Реализация инвестиционных проектов направлена на повышение качества и экологической безопасности нефтепродуктов, их соответствие требованиям европейских стандартов,
а также на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.
В результате реализации проектов планируется достижение глубины переработки нефти до 96,7 %.
Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит в 2016 году приступить к выпуску нефтяного кокса. В 2016 году планируется выпустить 170,0 тыс. тонн кокса, в 2017–2018 годах – увеличить производство
до 200 тыс. тонн.
Реализация инвестиционных проектов приведет к росту выпуска светлых видов топлива – автомобильных бензинов и дизельного топлива. Объем производства мазута топочного значительно сократится.
В 2016 и 2018 годах объем первичной переработки нефти планируется в объеме 7,0–7,2 млн тонн и 6,8–7,0 млн тонн в 2018 году. Неравномерная динамика производства по основной номенклатуре вырабатываемых в крае нефтепродуктов обусловлена проведением мероприятий по модернизации производства. Объемы нефтепереработки и производства нефтепродуктов будут зависеть от сроков остановки предприятия для проведения ремонта.
В целях продолжения модернизации производства, начиная с 2012 года,
на предприятии введена новая система плановых ремонтов, которая предусматривает проведение длительных плановых ремонтов продолжительностью 40 дней с периодичностью через 1 год (продолжительность обычного ремонта – 15 дней).
Производство ядерных материалов в Красноярском крае представлено двумя крупными предприятиями: ФГУП «Горно-химический комбинат»
и АО «ПО «Электрохимический завод». Предприятия ядерного комплекса обеспечены государственным заказом до 2017 года, гарантирующим осуществление стабильной производственной деятельности.
Объемы производства и реализации продукции
АО «ПО «Электрохимический завод» определены в соответствии
с производственной программой и сценарными условиями, заданными Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Производственная программа формируется исходя из потребностей отрасли, внешнеэкономических контрактов и заданного сценария модернизации разделительных мощностей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |


