5.3. Источники финансирования.

Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1 964,11 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 1 926 млн. рублей, региональных целевых программ – 38,11 млн. рублей.

Таблица 42. Структура источников финансирования КИП на 2010 – 2015 годы

№ п/п

Наименование показателя

Источники финансирования

на 2010 – 2015 годы, млн. рублей

всего

в том числе за счёт средств

феде-рального бюджета

област-ного бюджета

муници-пального бюд-

жета

внебюд-жетных источ-ников


1

2

3

4

5

6

7

1.

Строительство комбикормового завода

1 409

1 409

2.

Создание торгово-бытового комплекса

12

12

3.

Строительство коттеджного посёлка

385

385

4.

Возобновление производства нефтепродуктов

120

120

5.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства

27,371

7,285

12,881

6,545

0,66

6.

Программы дополнительных мероприятий на рынке труда и содействия занятости населения

2,265

0,882

1,383

7.

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей

6,56

1,5

2,78

2,78

1,5

8.

Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам

1,48

1,33

0,15

Всего

1963,676

9,667

18,374

9,475

1928,16


5.4. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 43. Организационная структура управления реализацией КИП


№ п/п

Участники управления

Роль в управлении реализацией КИП


1

2

3

1.

Губернатор области

– постановка стратегических целей;

– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти

2.

Заместитель Губернатора

области

– детализация стратегических целей и задач;

– общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области;

– координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП;

– контроль достижения стратегических целей

3.

Департамент инвестиционной политики Ярославской области

– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;

– организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;

– координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета;

– координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП;

– мониторинг выполнения мероприятий КИП;

– мониторинг выполнения показателей КИП;

– подготовка сводных отчетов о реализации КИП

4.

Органы исполнительной власти Ярославской

области – исполнители КИП

– реализация областных и ведомственных целевых программ;

– реализация инфраструктурных проектов;

– маркетинг инвестиционных проектов;

– консультационная и аналитическая поддержка

5.

Консультационный совет

– координация работы органов местного самоуправления Тутаевского МР,

Константиновского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП;

– работа с инвесторами и существующим бизнесом;

– консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Таблица 44. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы

№ п/п

Наименование инвестицион-ного проекта

Бюд-жетные инвес-тиции, млн. рублей

Число новых рабочих мест

Допол-нительные налого-вые поступ-ления, млн. рублей

Бюджетные инвес-тиции

на 1 создан-ное рабочее место, млн. рублей

Допол-нительные на-логовые поступ-ления на 1 рубль бюджетных инвес-тиций, рублей

Вне-бюд-жетные инвес-тиции на 1 рубль бюд-жетных инвес-тиций, рублей

1.

Строительство комбикормового завода

120

412,5

2.

Создание торгово-бытового комплекса

50

1,5

3.

Строительство коттеджного посёлка

15

89,0

4.

Возобновление производства нефтепродуктов

500

Всего

685

503



Таблица 45. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП


№ п/п

Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Новых рабочих мест – всего

20

570

675

690

685

1.1.

Средний бизнес

520

600

620

620

1.2.

Малый бизнес

20

50

75

70

65

1.3.

Целевые программы

2.

Занятые на общественных работах

189

46

17

15

4

4


В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010 – 2015 годов составит 685 единиц, что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,4 процента.

Приложение 1

к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение

(2009 год)

Плановое значение

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Численность населения

в трудоспособном возрасте, человек

человек

5 072

4 968

4 968

4 968

5 295

5 307

5 387

5 436

2.

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте

процентов

19

14

9,5

9,5

8,9

8,9

8,7

8,6

3.

Доля работающих на

малых предприятиях

(без микропредприятий)

от численности населения в трудоспособном возрасте

процентов

1,8

1,6

1,6

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.

Доля работающих на

микропредприятиях

от численности населения в трудоспособном возрасте

процентов

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.

Уровень зарегистрированной безработицы

процентов

6,7

7,1

4,6

4,4

4,2

4,0

1,4

1,4

в том числе

посёлок Константиновский

процентов

6,2

7,2

4,1

3,7

3,5

3,5

1,4

1,2

6.

Общее количество

дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)

человек

193

229

7.

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)

человек

20

570

675

690

685

685

8.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

тыс. рублей

11,3

12,4

14,9

12,8

13,2

13,7

13,8

14,2

9.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

по крупным и средним

млн. рублей

518,5

15,1

26,4

4 485,8

5 010

5 530

5 962

6 396

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

предприятиям

10.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий

млн. рублей

21,5

15,1

21,6

4 009,7

4 519,8

5 018,3

5 418,1

5 818,4

11.

Доля градообразующих

предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям

процентов

4,1

100

81,8

89,4

90,2

90,7

90,9

91,0

12.

Число малых предприятий

(без микропредприятий)

единиц

5

5

2

5

5

5

5

5

13.

Доля малых предприятий (без микропредприятий) в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

процентов

46,2

43,5

7,6

7,6

7,6

8,0

8,0

14.

Число микропредприятий

единиц

28

28

28

28

28

28

28

15.

Доля микропредприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

процентов

13,8

12,9

2,2

2,2

2,2

2,6

2,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16.

Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов

млн. рублей

2,2

9,0

9,0

9,0

9,1

9,1

в том числе:

земельный налог

млн. рублей

2,0

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

налог на доходы физических лиц

млн. рублей

0,2

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

17.

Объём привлеченных внебюджетных инвестиций
в год

млн. рублей

744

345

170

80

35

35


Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123