Промежуточные отчёты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объём инвестиций в реализацию КИП составит 3 322,57 млн. рублей, в том числе бюджетных средств – 248,57 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 9 372,1 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 750 единиц. Объём дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет составит 17,7 млн. рублей.

Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП
за 2011 – 2015 годы


п/п

Инвести-ционные проекты

Бюд-жетные инвес - тиции,

млн. рублей

При-рост выруч-

ки,

млн. рублей

Число новых рабо-чих

мест

Допол-нительные налого-вые поступ-ления, млн. рублей

Бюджетные инвести-ции на

1 соз-данное рабочее место,

млн. рублей

Допол-нительные на-

логовые

поступ-ления на 1 рубль бюджетных ин-

вести-

ций, рублей

Внебюд-жетные инвес-тиции на

1 рубль бюджетных инвес-тиций,

рублей


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Техническое перевооружение предприятия

600

200

31

2.

Тиссью Груп» (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий)

1 726

224

128,2

3.

-Эко» (производство узлов)

1 500

70

90

4.

- Эко» (пошив рукавов)

30

20

1,8

5.

-Эко» (школа охотников)

15

50

0,9

6.

Создание станции

технического обслуживания (ИП Лапотни-ков А. В.)

40

35

1,1

7.

Создание автохозяйст-венного парка (ИП Лапотни-ков А. В.)

9

18

0,6

8.

Создание гостиничного комплекса
(ИП Лапотни-

ков А. В.)

12

75

2,4

9.

Систем»

155,3

32

1,3

10.

Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства

223,238

11.

Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

6,510

2

12.

Программа поддержки

субъектов малого и среднего предпринима-тельства

0,1

13.

Программа

развития

материально-технической

базы физической культуры и спорта Ярославской

области

55

14.

Капитальный ремонт улично-дорожной сети

21,803

Всего

248,57

4 087,3

726

257,3

0,346

1

11,7


Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017 году – 750 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процентов до 1,8 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11 745 до 20 378 рублей, или в 1,74 раза. 

Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате

реализации КИП


п/п

Число новых рабочих мест

(нарастающим итогом)

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

1.

Градообразующие предприятия

13

71

225

283

311

340

340

2.

Предприятия «новой» экономики

20

89

139

194

252

384

408

3.

Целевые программы

1

2

2

2

2

2

2

4.

Всего новых рабочих мест

33

162

366

479

565

726

750

5.

Общественные работы

6.

Чистый прирост рабочих мест

33

162

366

479

565

726

750



Приложение 1

к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово

Ростовского муниципального района


п/п

Наименование показателя

Единица измере-ния

Факт

План

2007

год

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Доля работающих на градо-образующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

про-центов

15,3

15,8

14

9,5

10,7

13,9

14,9

15,4

15,9

17,0

2.

Доля работающих на малых пред-приятиях от численности населения трудоспособного возраста

про-центов

12,4

11,7

12,3

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

14,8

3.

Уровень зарегистрированной безработицы

про-центов

1,6

1,2

4,0

2,4

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

4.

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)

человек

122

239

239

256

262

268

274


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)

человек

33

162

366

474

565

726

750

6.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

рублей

10 869

14 979

11 745

12 653

13 918

15 310

16 841

18 525

20 378

23 435

7.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями (открытое акционерное общество «ФИНГО», закрытое акционерное общество «Кондор-Эко»)

млн. рублей

454

906,7

447,3

462,3

578,2

1241,5

1661,8

2108,6

2773,9

2857,1

8.

Количество малых предприятий

единиц

8

10

12

13

14

15

16

17

18

18

9.

Общий объём дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет

млн. рублей

0,2

0,83

5,96

8,49

12,04

17,7

18,0

10.

Объём привлеченных внебюджетных инвестиций

млн. рублей

142

17,452

565,0

1304,53

1551,144

153,8

11.

Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета

про-центов

38,4

28,9

23,5

48,4

62,2

61,0

61,6

61,5

62,6

64,2



Приложение 2

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123