Инициатор: и ИП
Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.
Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей | Новых рабочих мест | Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
40 | 35 | 0,11 | 0,229 | 4 |
Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№ п/п | Наименование показателя | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1. | Инвестиции, млн. рублей | 8,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
в том числе за счёт | ||||||||
собственных и заёмных средств | 8,0 | 3,0 | 5,0 | |||||
2. | Число рабочих мест | 35 | 15 | 20 | ||||
3. | Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собствен-ного производства, млн. рублей | 140,0 | 10,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
4.8. Создание станции технического обслуживания автомобилей.
Инициатор: и ИП
Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объём инвестиций составляет 5,0 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год.
Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей | Новых рабочих мест | Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
9,0 | 18 | 0,06 | 0,389 | 5 |
Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№ п/п | Наименование показателя | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1. | Инвестиции, млн. рублей | 15,0 | 10 | 2,0 | 3,0 | |||
в том числе за счёт | ||||||||
собственных и заёмных средств | 15,0 | 10 | 2,0 | 3,0 | ||||
2. | Число рабочих мест | 18 | 8 | 4 | 6 | |||
3. | Объём отгруженных товаров, вы-полненных работ и услуг собствен-ного производства, млн. рублей | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
4.9. Создание гостиничного комплекса.
Инициатор: и ИП
Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал, сауну и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта –
10,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест.
Таблица 52. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей | Новых рабочих мест | Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
12,0 | 75 | 0,24 | 0,293 | 8 |
Таблица 53. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах
№ п/п | Наименование показателя | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Инвестиции, млн. рублей | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | |||
в том числе за счёт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
собственных и заёмных средств | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | ||||
2. | Число рабочих мест | 75 | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
3. | Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей | 47,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объём инвестиций, направляемых на реализацию данных программ, составит 248,57 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 90,490 млн. рублей
(36,4 процента), областного бюджета 119,137 млн. рублей (47,9 процента), из средств местного бюджета 29,545 млн. рублей (11,9 процента), из средств внебюджетных источников 0,787 млн. рублей (3,8 процента).
Таблица 54. Целевые программы КИП
№ п/п | Программа | Цель | Целевое значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы | опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 78 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства – 251 человек; организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 5 человек; содействие самозанятости безработных граждан – 13 человек |
2. 2. | Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства | повышение качества услуг для населения | мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда; развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации |
3. | Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2010 – 2014 годы | увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий | создание новых рабочих мест, увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики сельского поселения |
4. | Программа развития материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области | повышение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Семибратово Ростовского муниципального района |
5. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети | приведение дорог СП Семибратово в состояние, отвечающее нормативным требованиям | капитальный ремонт улично-дорожной сети и повышение качества содержания дорожного хозяйства |
Таблица 55. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в разрезе целевых программ
№ п/п | Наименование показателя | Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) | Объём инвестиций за 2010 – 2015 годы, | ||||
2010 год | 2010–2012 годы | 2012–2015 годы | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд-жет- ные ис-точ-ники |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности | 1 | 2 | 6,510 | 5,844 | 0,666 | |||
1.1. | Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год | 1 | 2,527 | 2,381 | 0,146 | ||||
1.2. | Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год | 2 | 0,364 | 0,359 | 0,005 | ||||
1.3. | Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы | 0,2085 | 0,2085 | ||||||
1.4. | Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | 0,324 | 0,324 | ||||||
2. | Программы модернизации жилищно- коммунального хозяйства | 223,238 | 87,752 | 102,848 | 23,242 | 9,396 | |||
2.1. | Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы | 9,821 | 7,083 | 2,586 | 0,152 | ||||
2.2. | Региональная программа «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы | 57,392 | 39,639 | 14,22 | 3,533 | ||||
2.3. | Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2015 годы | 61,729 | 51,64 | 10,089 | |||||
2.4. | Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год | 5,497 | 3,7 | 1,225 | 0,298 | 0,274 | |||
2.5 | Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год | 1,639 | 1 | 0,29 | 0,251 | 0,098 | |||
2.6. | Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год | 3,515 | 2,017 | 1,081 | 0,216 | 0,201 | |||
2.7. | Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2013 год | 7,142 | 5,071 | 1 | 1,071 | ||||
2.8. | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2011 год | 9,618 | 5,529 | 2,139 | 1,95 | ||||
2.9. | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2012 год (второй этап) | 12,585 | 8,166 | 3,790 | 0,629 | ||||
3. | Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства Ярославской области» на 2010 – 2012 годы | 0,1 | 0,1 | ||||||
4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 21,803 | 15,6 | 6,203 | |||||
Всего | 1 | 2 | 2 | 248,57 | 90,492 | 119,137 | 29,545 | 9,396 |
5.2. Программы содействия занятости населения.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 |


