Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 410 единиц.
Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы
№ п/п | Инвестиционные проекты | Бюджетные инвестиции, рублей | Прирост выручки, | Коли-чество новых рабочих мест | Налоговые платежи, млн. рублей |
1. | Модернизация производства фарфор» | 1 040,2 | 250 | 197,6 | |
2. | Проекты развития малого бизнеса | 274,4 | 115 | 38,4 | |
Всего | 1 314,6 | 365 | 236,0 |
Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.
Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП
№ п/п | Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1. | Новых рабочих мест – всего | 37 | 108 | 358 | 365 | 365 | 365 |
1.1. | Градообразующее предприятие ( фарфор») | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
1.2. | Малый бизнес | 32 | 108 | 108 | 115 | 115 | 115 |
1.3. | Целевые программы | 5 | 15 | 15 | 15 | ||
1.4. | Сокращенные рабочие места | ||||||
2. | Чистый прирост рабочих мест | 37 | 108 | 358 | 365 | 410 | 410 |
Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до 2,1 процента.
Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.
Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП, представлены в приложении 4 к КИП.
Приложение 1
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение 2009 год | Плановое значение | ||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Численность населения в трудоспособном возрасте, человек | человек | 1 074 | 1355 | 1355 | 1355 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
2. | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте | процентов | 38,5 | 28,8 | 33,0 | 33,0 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
3. | Доля работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) от численности населения в трудоспособном возрасте | процентов | ||||||||
4. | Доля работающих на микропредприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте | процентов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
5. | Уровень зарегистрированной безработицы | процентов | 5,0 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
6. | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом) | человек | 90 | 127 | 56 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 |
7. | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом) | человек | 32 | 108 | 358 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
8. | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий | тыс. руб. | 8,2 | 8,8 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
9. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 61,6 | 41,8 | 51,8 | 58,4 | 153,6 | 153,8 | 224,0 | 224,2 |
10. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий | млн. руб. | 61,6 | 41,8 | 48,6 | 55,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 220,0 |
11. | Доля градообразующих предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям | процентов | 100 | 100 | 93,8 | 94,2 | 97,7 | 97,5 | 98,2 | 98,1 |
12. | Число малых предприятий (без микропредприятий) | единиц | ||||||||
13. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий (без микропредприятий) | млн. руб. | ||||||||
14. | Число микропредприятий | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 |
15. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами микропредприятий | млн. руб. | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | ||
16. | Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов в том числе: | млн. руб. | 0,04 | 0,15 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
млн. руб. | ||||||||||
налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 0,04 | 0,15 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ||
17. | Объём привлеченных внебюджетных инвестиций в год | млн. руб. | 166,6 | 23,0 | 1,8 | 3,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
I. Модернизация производства фарфор»
Описание проекта | |||
Название проекта | модернизация производства фарфор» | ||
Участники проекта | частный инвестор | ||
Инвестор проекта | фарфор» | ||
Сроки реализации | 2010 – 2011 годы | ||
Готовность | бизнес-план, проектная и конструкторская документация | ||
Краткое описание проекта | цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости производства, повышение производительности труда и качества продукции; клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырьё российского производства | ||
Виды государственной поддержки проекта | предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности | ||
Предполагаемые федеральные источники | |||
Срок окупаемости | 4 года | ||
Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |||
Показатель | 2010 год | 2011 – 2012 годы | 2013 – 2015 годы |
Инвестиции – всего | 162,5 | 7,5 | |
в том числе за счёт: | |||
областного бюджета | |||
162,5 | 7,5 | ||
Социально-экономический эффект (за период) | |||
Годовая выручка | 220 млн. рублей после 2011 года | ||
Новые рабочие места | 250 в 2013 году | ||
Налоговые выплаты – всего | |||
в том числе в местный бюджет | |||
Основные этапы реализации | |||
2010 год | подготовка проектной и технической документа-ции; проведение исследований и разработок | ||
2010 – 2011 годы | приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств |
II. Создание производства мучных кондитерских изделий
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 |


