Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 410 единиц.

Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы

№ п/п

Инвестиционные проекты

Бюджетные инвестиции,
млн.

рублей

Прирост выручки,
млн. рублей

Коли-чество новых рабочих

мест

Налоговые платежи, млн. рублей

1.

Модернизация производства фарфор»

1 040,2

250

197,6

2.

Проекты развития малого бизнеса

274,4

115

38,4

Всего

1 314,6

365

236,0

Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.

Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП

№ п/п

Число новых рабочих мест

(нарастающим итогом)

2010 год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Новых рабочих мест – всего

37

108

358

365

365

365

1.1.

Градообразующее предприятие

( фарфор»)

250

250

250

250

1.2.

Малый бизнес

32

108

108

115

115

115

1.3.

Целевые программы

5

15

15

15

1.4.

Сокращенные рабочие места

2.

Чистый прирост рабочих мест

37

108

358

365

410

410

Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до 2,1 процента.

Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП, представлены в приложении 4 к КИП.

Приложение 1

к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение 2009 год

Плановое значение

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Численность населения

в трудоспособном возрасте, человек

человек

1 074

1355

1355

1355

1360

1360

1360

1360

2.

Доля работающих

на градообразующих предприятиях от численности населения

в трудоспособном

возрасте

процентов

38,5

28,8

33,0

33,0

47,8

47,8

47,8

47,8

3.

Доля работающих на малых предприятиях

(без микропредприятий)

от численности населения в трудоспособном возрасте

процентов

4.

Доля работающих

на микропредприятиях

от численности населения в трудоспособном

возрасте

процентов

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

5.

Уровень зарегистрированной безработицы

процентов

5,0

3,8

2,6

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

6.

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)

человек

90

127

56

30

20

10

5

5

7.

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)

человек

32

108

358

365

365

365

365

8.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

тыс. руб.

8,2

8,8

10,2

10,5

11,0

11,0

11,0

11,0

9.

Объём отгруженных

товаров собственного производства, выполненных работ

и услуг собственными силами по крупным

и средним предприятиям

млн. руб.

61,6

41,8

51,8

58,4

153,6

153,8

224,0

224,2

10.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий

млн. руб.

61,6

41,8

48,6

55,0

150,0

150,0

220,0

220,0

11.

Доля градообразующих предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям

процентов

100

100

93,8

94,2

97,7

97,5

98,2

98,1

12.

Число малых предприятий (без микропредприятий)

единиц

13.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых

предприятий (без микропредприятий)

млн. руб.

14.

Число микропредприятий

единиц

9

9

9

9

10

12

13

13

15.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами микропредприятий

млн. руб.

10,9

10,9

11,0

11,5

12,0

12,0

16.

Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных

проектов

в том числе:

млн. руб.

0,04

0,15

0,59

0,63

0,63

0,63

0,63

земельный налог

млн. руб.

налог на доходы физических лиц

млн. руб.

0,04

0,15

0,59

0,63

0,63

0,63

0,63

17.

Объём привлеченных внебюджетных инвестиций в год

млн. руб.

166,6

23,0

1,8

3,2

0,7

0,8

0,8



Приложение 2

к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

Паспорта

инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации

сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

I. Модернизация производства фарфор»

Описание проекта

Название проекта

модернизация производства фарфор»

Участники проекта

частный инвестор

Инвестор проекта

фарфор»

Сроки реализации

2010 – 2011 годы

Готовность

бизнес-план, проектная и конструкторская документация

Краткое описание проекта

цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости производства, повышение производительности труда и качества продукции;

клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран ближнего зарубежья;

поставщики: сырьё российского производства

Виды государственной поддержки проекта

предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности

Предполагаемые федеральные источники

Срок окупаемости

4 года

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель

2010 год

2011 – 2012 годы

2013 – 2015 годы

Инвестиции – всего

162,5

7,5

в том числе за счёт:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств

162,5

7,5

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка

220 млн. рублей после 2011 года

Новые рабочие места

250 в 2013 году

Налоговые выплаты – всего

в том числе в местный бюджет

Основные этапы реализации

2010 год

подготовка проектной и технической документа-ции; проведение исследований и разработок

2010 – 2011 годы

приобретение и монтаж оборудования;

приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств

II. Создание производства мучных кондитерских изделий

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123