Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– повышение качества предоставления коммунальных услуг;

– снижение убыточности муниципальных предприятий;

– улучшение экологической ситуации.

Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»
на 2010 – 2015 годы по годам


п/п

Направление использования средств

Всего

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

1.

Системы водоснабжения

0,607

0,185

0,245

0,177

2.

Системы газоснабжения

27,779

6,846

8,355

12,578

3.

Системы теплоснабжения

15,022

1,797

13,225

4.

Всего

43,408

0,185

7,091

8,355

14,552

13,225


5.4. Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014 годы» разработана на основе Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области -п «О Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы». Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

– уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;

– уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;

– увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. 

5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.

Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам по годам



Наименование мероприятия

Всего

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

Благоустройство дорог

6,681

2,931

3,75

Итого

6,681

2,931

3,75


5.6. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП

№ п/п

Участники управления

Роль в управлении реализацией КИП


1

2

3

1.

Губернатор области

– постановка стратегических целей;

– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти

2.

Заместитель Губернатора

области

– детализация стратегических целей и задач;

– общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области;

– координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП;

– контроль достижения стратегических целей

3.

Департамент инвестиционной политики Ярославской области

– обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;

– организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;

– координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета;

– координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП;

– мониторинг выполнения мероприятий КИП;

– мониторинг выполнения показателей КИП;

– подготовка сводных отчетов о реализации КИП

4.

Органы исполнительной власти Ярославской

области – исполнители КИП

– реализация областных и ведомственных целевых программ;

– реализация инфраструктурных проектов;

– маркетинг инвестиционных проектов;

– консультационная и аналитическая поддержка

5.

Консультационный совет

– координация работы органов местного самоуправления Ростовского МР,

СП Поречье-Рыбное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП;

– работа с инвесторами и существующим бизнесом;

– консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ – 60,47 млн. рублей.

Таблица 47. Объёмы и источники финансирования КИП



№ п/п

Источник финансирования

Объём финансовых ресурсов

на 2010–2015 годы, млн. рублей

всего

феде-ральный бюджет

област-ной бюджет

мест-ный бюджет

внебюд-жетные источ-ники


1

2

3

4

5

6

7

1.

Проекты бюджетного финансирования

36,0

1

35,0

Создание туристи-ческого комплекса «Алёша Попович»

36,0

1

35,0

2.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

0,291

0,279

0,012

Федеральная служба по труду и занятости

0,291

0,279

0,012

3.

Программы содействия занятости населения и допол-нительных мероприя-тий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области

0,19

0,19

4.

Программы модерни-зации жилищно-ком-мунального хозяйства

43,408

36,587

6,821

5.

Финансирование дорожного хозяйства

6,681

5,84

0,841

6.

Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

0,1

0,1

7.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения

9,8

9,8

8.

Проекты без бюджетного финансирования

127,0

127,0

Всего

223,47

0,279

52,429

8,762

162,0


Общий объём инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 61,47 млн. рублей. Объём дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,255 млн. рублей.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123