Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг;
– снижение убыточности муниципальных предприятий;
– улучшение экологической ситуации.
Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»
на 2010 – 2015 годы по годам
№ п/п | Направление использования средств | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1. | Системы водоснабжения | 0,607 | 0,185 | 0,245 | 0,177 | ||
2. | Системы газоснабжения | 27,779 | 6,846 | 8,355 | 12,578 | ||
3. | Системы теплоснабжения | 15,022 | 1,797 | 13,225 | |||
4. | Всего | 43,408 | 0,185 | 7,091 | 8,355 | 14,552 | 13,225 |
5.4. Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014 годы» разработана на основе Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области -п «О Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы». Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
– уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
– уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;
– увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.
5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.
Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам по годам
Наименование мероприятия | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Благоустройство дорог | 6,681 | 2,931 | 3,75 | |||
Итого | 6,681 | 2,931 | 3,75 |
5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№ п/п | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП |
1 | 2 | 3 |
1. | Губернатор области | – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти |
2. | Заместитель Губернатора области | – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей |
3. | Департамент инвестиционной политики Ярославской области | – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчетов о реализации КИП |
4. | Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП | – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; – консультационная и аналитическая поддержка |
5. | Консультационный совет | – координация работы органов местного самоуправления Ростовского МР, СП Поречье-Рыбное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка |
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ – 60,47 млн. рублей.
Таблица 47. Объёмы и источники финансирования КИП
№ п/п | Источник финансирования | Объём финансовых ресурсов на 2010–2015 годы, млн. рублей | ||
всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Проекты бюджетного финансирования | 36,0 | 1 | 35,0 | ||
Создание туристи-ческого комплекса «Алёша Попович» | 36,0 | 1 | 35,0 | |||
2. | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 0,291 | 0,279 | 0,012 | ||
Федеральная служба по труду и занятости | 0,291 | 0,279 | 0,012 | |||
3. | Программы содействия занятости населения и допол-нительных мероприя-тий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области | 0,19 | 0,19 | |||
4. | Программы модерни-зации жилищно-ком-мунального хозяйства | 43,408 | 36,587 | 6,821 | ||
5. | Финансирование дорожного хозяйства | 6,681 | 5,84 | 0,841 | ||
6. | Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,1 | 0,1 | |||
7. | Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения | 9,8 | 9,8 | |||
8. | Проекты без бюджетного финансирования | 127,0 | 127,0 | |||
Всего | 223,47 | 0,279 | 52,429 | 8,762 | 162,0 |
Общий объём инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 61,47 млн. рублей. Объём дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,255 млн. рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 |


